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送心意

bamboo老師

職稱注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師

2022-10-08 21:32

您好
沒有銷項稅額 暫時不做抵扣處理的
借:管理費用-辦公費
貸;銀行存款
后期需要抵扣的時候
借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-減免稅額 借方藍(lán)字
借:管理費用-辦公費 借方紅字

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支付技術(shù)維護(hù)費時,   借:管理費用     貸:銀行存款/現(xiàn)金 抵減增值稅稅額,   借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(減免稅款) 借:管理費用 負(fù)數(shù)
2019-08-01 10:32:36
借應(yīng)交稅費-未交增值稅貸應(yīng)交稅費-預(yù)繳增值稅
2019-11-04 11:08:28
您好 沒有銷項稅額 暫時不做抵扣處理的 借:管理費用-辦公費 貸;銀行存款 后期需要抵扣的時候 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-減免稅額 借方藍(lán)字 借:管理費用-辦公費 借方紅字
2022-10-08 21:32:07
借;應(yīng)交稅費(銷項稅額) 貸應(yīng)交稅費(進(jìn)項稅額) 應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)(或借方)
2018-12-30 15:08:02
加計抵扣,只有實際需要繳納增值稅,加計的進(jìn)項稅實際抵減要交的增值稅時,借:應(yīng)交稅費—未交增值稅 貸:其他收益
2019-10-22 14:17:17
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