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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務(wù)師+中級會計師

2017-06-22 10:55

你好,是 借:管理費用-辦公費 貸: 其他應(yīng)付款 
轉(zhuǎn)走計入 借;其他應(yīng)收款  貸;銀行存款

碧朗晴空 追問

2017-06-22 13:56

那其它應(yīng)收款科目余額越來越多怎么辦?實際上這些錢不可能歸還,那資產(chǎn)負(fù)債表的其它應(yīng)收款豈不成了虛數(shù)?

鄒老師 解答

2017-06-22 13:57

你好,可以把其他應(yīng)收,其他應(yīng)付抵消

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你好,是 借:管理費用-辦公費 貸: 其他應(yīng)付款 轉(zhuǎn)走計入 借;其他應(yīng)收款 貸;銀行存款
2017-06-22 10:55:57
您好!這樣做寫是對的!
2016-05-31 20:05:48
你好 具體是什么錢呢??
2021-01-11 13:36:12
您好 您做賬好亂,都沒根據(jù)業(yè)務(wù)來做賬的。 所有業(yè)務(wù)應(yīng)該這樣做 1 借:其他應(yīng)收款等, 貸:銀行存款, 2. 借:管理費用 貸:應(yīng)付賬款 3. 借:銀行存款 貸:其他應(yīng)收款 4. 借:應(yīng)付賬款 貸:銀行存款 所有現(xiàn)在就是要更正當(dāng)時做的那筆 借:其他應(yīng)收款 貸:管理費用 然后再按上述2-4步的分錄就可以了。
2017-04-13 12:47:01
你好,需要附發(fā)票 辦公用品入庫單(大點的企業(yè))
2020-06-16 10:56:09
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