老師,請問其他應(yīng)收或其他應(yīng)付是負數(shù),怎么調(diào)整 問
不需要做賬調(diào)整,只是做報表的時候負數(shù)的余額調(diào)整到對方科目反應(yīng) 答
公司做員工宿舍,這個打井的費用計入管理費用還是 問
你好,這個金額有多少。 答
建筑公司和甲方簽訂的總合同A繳納印花稅,然后把A 問
要,B合同還要再次繳納印花稅 答
老師:員工收了公司營業(yè)款沒有存回公司,公司去法院 問
你好,這個沒有什么影響,不用擔(dān)心。 答
老師,個體工商戶一直是定核征收,5月份開了15萬的安 問
你好核定的金額是多少啊 答

什么情況下用暫估入賬 除了入庫賬單未到
答: 同學(xué),你好 一般是貨物到了,發(fā)票未到
收到待報解共享收入賬戶轉(zhuǎn)入20元 怎么做賬
答: 你好,借;銀行存款,貸;應(yīng)交稅費——某某稅款 需要知道具體是什么稅款,才知道該如何做結(jié)轉(zhuǎn)分錄的
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師,想問一下,因為老板付錢了供應(yīng)商一直沒開票回來,我5月6月份的時候各做了一筆暫估入賬的原材料,到現(xiàn)在一直沒開票回來,那我是等到收到發(fā)票的時候再沖紅回來,還是7月份做賬的時候就要沖回來啦?
答: 您好,這個的話是等到收到發(fā)票的時候再沖紅回來


編號89757 追問
2022-09-23 15:05
東老師 解答
2022-09-23 15:06