買(mǎi)的熱水器洗澡用的可以給員工報(bào)銷(xiāo)嗎,怎么做分錄 問(wèn)
你好,剛才這個(gè)問(wèn)題已經(jīng)回復(fù)了,有什么疑問(wèn)嗎? 答
請(qǐng)問(wèn)新接手一盤(pán)小規(guī)模的賬。發(fā)現(xiàn)他開(kāi)業(yè)到現(xiàn)在,期 問(wèn)
只要未分配利潤(rùn)沒(méi)錯(cuò)以前的賬就不管了 答
老師,經(jīng)營(yíng)所得要做個(gè)人所得稅匯算清繳嗎?怎么填 問(wèn)
你好,是的,是需要做的。 你可以看一下學(xué)堂的實(shí)操課。因?yàn)檫@個(gè)靠打字很難說(shuō)清楚。 答
老師 現(xiàn)在是不是不能開(kāi)簡(jiǎn)易征收的票了,我開(kāi)的時(shí) 問(wèn)
不能修改稅率,選擇成3%嗎 答
你好老師,月末把待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)到進(jìn)項(xiàng)稅額里,是 問(wèn)
你好,是的,就是這樣了。 答

企業(yè)與客戶(hù)簽訂的合同約定不含稅銷(xiāo)售額為10萬(wàn)元,合同中約定的付款期為40天。如果對(duì)方可以在20天內(nèi)付款,將給予對(duì)方3%的銷(xiāo)售折扣及3000元,由于企業(yè)采取的是銷(xiāo)售折扣方式,折扣額不能從銷(xiāo)售額中扣除,企業(yè)應(yīng)按照10萬(wàn)元的銷(xiāo)售額計(jì)算增值稅銷(xiāo)項(xiàng)稅款,這樣增值稅銷(xiāo)項(xiàng)稅額=10×13%=1.3萬(wàn)元,請(qǐng)?zhí)岢鲈撈髽I(yè)的納稅籌劃方案。
答: 你好,同學(xué) 可以考慮把這個(gè)折扣作為商業(yè)折扣處理開(kāi)負(fù)數(shù)發(fā)票,增值稅就是(10-折扣)進(jìn)行計(jì)算
企業(yè)與客戶(hù)簽訂的合同約定不含稅銷(xiāo)售額為10萬(wàn)元,合同中約定的付款期為40天。如果對(duì)方可以在20天內(nèi)付款,將給予對(duì)方3%的銷(xiāo)售折扣及3000元,由于企業(yè)采取的是銷(xiāo)售折扣方式,折扣額不能從銷(xiāo)售額中扣除,企業(yè)應(yīng)按照10萬(wàn)元的銷(xiāo)售額計(jì)算增值稅銷(xiāo)項(xiàng)稅款,這樣增值稅銷(xiāo)項(xiàng)稅額=10×13%=1.3萬(wàn)元,請(qǐng)?zhí)岢鲈撈髽I(yè)的納稅籌劃方案。
答: 您好,該企業(yè)可以用2種方法實(shí)現(xiàn)納稅籌劃。 方案一:企業(yè)在承諾給予對(duì)方 3%的折扣的同時(shí),將合同中約定的付款期縮短為 20 天,這樣就可以在給對(duì)方開(kāi)具增值稅專(zhuān)用發(fā)票時(shí),將以上折扣額與銷(xiāo)售額開(kāi)在同一張發(fā)票上,使企業(yè)按照折扣后的銷(xiāo)售額計(jì)算銷(xiāo)項(xiàng)增值稅,增值稅銷(xiāo)項(xiàng)稅額:100000×(1-3%)×13%=12610(元)。這樣,企業(yè)收入沒(méi)有降低,但節(jié)省了390元的增值稅。 方案二:企業(yè)主動(dòng)壓低該批貨物的價(jià)格,將合同金額降低為 97000元,相當(dāng)于給予對(duì)方3%折扣之后的金額。同時(shí)在合同中約定,對(duì)方企業(yè)超過(guò)20天付款加收3390元滯納金。這樣,企業(yè)的收入并沒(méi)有受到實(shí)質(zhì)影響。如果對(duì)方在20天之內(nèi)付款,可以按照97000元的價(jià)款給對(duì)方開(kāi)具增值稅專(zhuān)用發(fā)票,并計(jì)算12610元的增值稅銷(xiāo)項(xiàng)稅額。如果對(duì)方?jīng)]有在20天之內(nèi)付款,企業(yè)可向?qū)Ψ绞杖?390元滯納金,并以“全部?jī)r(jià)款和價(jià)外費(fèi)用”100000元計(jì)算銷(xiāo)項(xiàng)增值稅,也符合稅法的要求。
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
企業(yè)與客戶(hù)簽訂的合同約定不含稅銷(xiāo)售額為10萬(wàn)元,合同中約定的付款期為40天。如果對(duì)方可以在20天內(nèi)付款,將給予對(duì)方3%的銷(xiāo)售折扣,即3000元。由于企業(yè)采取的是銷(xiāo)售折扣方式,折扣額不能從銷(xiāo)售額中扣除請(qǐng)?zhí)岢鲈撈髽I(yè)的增值稅納稅籌劃方案
答: 您好,按照您的描述,您的這種情況應(yīng)該屬于現(xiàn)金折扣的方式。銷(xiāo)售額應(yīng)該按照10萬(wàn)的全額來(lái)納稅,3000元的折扣計(jì)入財(cái)務(wù)費(fèi)用。

