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初夏
于2022-09-21 15:20 發(fā)布 ??580次瀏覽
鄒老師
職稱: 注冊稅務師+中級會計師
2022-09-21 15:21
你好,其他應付款,和其他應收款余額都是10萬嗎
初夏 追問
2022-09-21 15:22
是的,金額是一樣的
鄒老師 解答
你好,那就可以這樣抵消的
2022-09-21 15:24
但是摘要那寫:調(diào)整科目,也可以?
2022-09-21 15:25
你好,摘要如何寫,沒有統(tǒng)一規(guī)定,能簡明扼要描述業(yè)務發(fā)生情況就可以的
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你好,其他應收款跟其他應付款怎么對沖,是同一人
答: 借:其他應付款 貸:其他應收款
老師 請問其他應收款個人(職工)為負數(shù)了調(diào)到其他應付款個人(法人)可以嗎
答: 好,那這個個人職工和法人是一個人嗎?如果是的話,可以不是的,不行。
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
其他應收款和其他應付款要怎么做才能有效管控呢
答: 你好。學員,這個要規(guī)定借款期限,就是定期清理
這里為什么不是用其他應收款,而是用其他應付款?
討論
老師好,去年預支款給員工了,我寫了借:其他應付款了,我能不能做一張調(diào)整其他應付轉(zhuǎn)其他應收憑證借:其他應收款,貸:其他應付款?
員工既有給借給公司周轉(zhuǎn)資金,也有出差借款,是只用一個科目還是即用其他應收款,又用其他應付款呢?
做了年度審計,審計報告將其他應付款的數(shù)轉(zhuǎn)了一些到其他應收款中,那我在賬上應如何調(diào)整?
請問,其他應付款或其他應收款,同一個科目里的借貸(不同客戶)可以相互沖銷不?記賬公司記的往來賬,好多都沒有的,但一直掛,想問問可否這樣操作,沖掉一些去
鄒老師 | 官方答疑老師
職稱:注冊稅務師+中級會計師
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2022-09-21 15:22
鄒老師 解答
2022-09-21 15:22
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鄒老師 解答
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