老師,5月開了份發(fā)票,5月貨物出庫了,發(fā)票開錯了,6月紅 問
直接原分錄紅沖就行,沒有補(bǔ)開票就按未開票收入申報增值稅 答
老師 我們小規(guī)模納稅人,申報2季度增值稅,要先申報 問
?同學(xué)您好,很高興為您解答,請稍等 答
@郭老師,收到個稅手續(xù)費38.58,4月申報了增值稅,稅額 問
可是你這個是銷項稅額呀,借銀行存款38.58 貸營業(yè)外收入38.58÷1.0616 應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷項2.18 答
老師,稅賬庫存結(jié)存數(shù)量為0,由于小數(shù)點原因金額還結(jié) 問
你好,你這個計入營業(yè)外支出就可以了。 答
老師,這個是依據(jù)哪個公式算來的,沒明白解析 問
你好同學(xué)! 能否詳細(xì)說一下你的問題呢 目前只可以看到您引用的題目,但是無法看到相關(guān)的計算過程及答案解析 答

認(rèn)證了,借:進(jìn)項稅額_待認(rèn)證進(jìn)項稅額 貸:待抵扣進(jìn)項稅額抵扣了,借:待抵扣進(jìn)項稅額 貸:進(jìn)項稅額。這樣對嗎?
答: 你好,認(rèn)證與抵扣是同步的 認(rèn)證抵扣分錄是 借;應(yīng)交稅費(進(jìn)項稅額) 貸;:待抵扣進(jìn)項稅額
待抵扣進(jìn)項稅額抵扣時會計分錄怎么做
答: 你好 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅) 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(待抵扣進(jìn)項稅)
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
:應(yīng)交稅費下面的待抵扣進(jìn)項稅額,是不是代表已經(jīng)認(rèn)證的進(jìn)項稅額抵扣銷項稅額的余額?
答: 是的,代表已認(rèn)證進(jìn)項尚未抵扣的進(jìn)項。 “待抵扣進(jìn)項稅額”明細(xì)科目,核算一般納稅人已取得增值稅扣稅憑證并經(jīng)稅務(wù)機(jī)關(guān)認(rèn)證,按照現(xiàn)行增值稅制度規(guī)定準(zhǔn)予以后期間從銷項稅額中抵扣的進(jìn)項稅額。包括:一般納稅人自2016年5月1日后取得并按固定資產(chǎn)核算的不動產(chǎn)或者2016年5月1日后取得的不動產(chǎn)在建工程,按現(xiàn)行增值稅制度規(guī)定準(zhǔn)予以后期間從銷項稅額中抵扣的進(jìn)項稅額;實行納稅輔導(dǎo)期管理的一般納稅人取得的尚未交叉稽核比對的增值稅扣稅憑證上注明或計算的進(jìn)項稅額。


純真的大地 追問
2022-09-05 14:57
玲老師 解答
2022-09-05 14:59