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送心意

宋生老師

職稱注冊稅務師/中級會計師

2017-06-14 15:53

您好!借原材料 等 貸其他應付款 
借其他應付款 貸主營業(yè)務收入 應交稅費-應交增值稅

墨痕未染 追問

2017-06-14 16:07

@宋老師包括辦公家具等等一切的開支都是老板自己拿錢買,如果是辦公家具, 
 
借:管理費用-辦公費500 
貸:其他應付款-某某500, 
是這樣嗎?

宋生老師 解答

2017-06-14 16:08

您好!是的。

墨痕未染 追問

2017-06-14 16:17

@宋老師:我用合同能不能先確定我的收入,做賬:借:應收賬款1000 
             貸:主營業(yè)務收入1000 
等老板收到錢的時候,我用收據(jù)做賬 
借:其他應付款-某某500 
     貸:應收賬款500 
這樣是不是就可以沖減老板墊付的資金,因為老板拿著工程款在買材料,自己墊錢也買材料,我想知道最終老板墊進去多少資金。

宋生老師 解答

2017-06-14 16:18

你好!這樣也可以的.

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您好!借原材料 等 貸其他應付款 借其他應付款 貸主營業(yè)務收入 應交稅費-應交增值稅
2017-06-14 15:53:58
您好,以后盡可能公對公轉賬
2019-08-19 13:01:52
你好,此問題已經(jīng)給予回復
2017-03-21 08:59:49
你 好,同學。 是的,你這里A這里是貿(mào)易公司,只能是他才能退稅的哈
2020-01-09 18:10:44
你好,就是工程涉及材料的臺賬(期初結存,本期購入,領用,期末庫存),明細到三級就是了
2017-03-21 08:55:24
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