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送心意

小云老師

職稱中級(jí)會(huì)計(jì)師,注冊(cè)會(huì)計(jì)師

2022-08-12 15:05

你好, 其他應(yīng)付不沖是按1657*0.2交所得稅,其他應(yīng)收款要沖的話要有還款或者報(bào)銷單據(jù)才可以

活力的芝麻 追問(wèn)

2022-08-12 15:08

請(qǐng)表述祥細(xì)點(diǎn),其他應(yīng)收款1657萬(wàn)怎么調(diào)整,其他應(yīng)付款3363萬(wàn)怎么調(diào)整。圖片是資產(chǎn)負(fù)債表。

小云老師 解答

2022-08-12 15:15

同學(xué),你沒(méi)有發(fā)生具體的還款等業(yè)務(wù)不需要去調(diào)整,因?yàn)闀?huì)計(jì)不能憑空去調(diào)整賬務(wù)數(shù)據(jù)

活力的芝麻 追問(wèn)

2022-08-12 15:19

其他應(yīng)付款怎么處理呢?得想法解決才行

小云老師 解答

2022-08-12 15:26

其他應(yīng)付款掛著最后如果不還轉(zhuǎn)入營(yíng)業(yè)外收入交稅

活力的芝麻 追問(wèn)

2022-08-12 16:32

其他應(yīng)收款是欠公司的才叫”歸還“吧,其他應(yīng)付款應(yīng)該是公司轉(zhuǎn)出的也叫“歸還”嗎

小云老師 解答

2022-08-12 17:37

其他應(yīng)付款是你欠別人的錢,要還給別人的,所以叫還款或者歸還都沒(méi)有錯(cuò)

活力的芝麻 追問(wèn)

2022-08-12 17:54

股東從公司拿錢都是走的其他應(yīng)付款,未開票收入走的是其他應(yīng)付款,按理說(shuō)這兩種情況都是不合法的,是不是只要報(bào)表里面其他應(yīng)付款余額不是很大就沒(méi)有風(fēng)險(xiǎn)呀

小云老師 解答

2022-08-12 18:14

股東從公司拿錢應(yīng)該走其他應(yīng)收款

小云老師 解答

2022-08-12 18:15

未開票收入是做收入

小云老師 解答

2022-08-12 18:15

并不是只要數(shù)據(jù)不大就沒(méi)問(wèn)題,賬務(wù)也要規(guī)范處理的

活力的芝麻 追問(wèn)

2022-08-12 18:22

員工和股東從公司支錢,外賬公司都是通過(guò)其他應(yīng)付賬走賬的,沒(méi)有通過(guò)其他應(yīng)收賬走賬。

活力的芝麻 追問(wèn)

2022-08-12 18:29

未開票的收入只是做了一部分收入,沒(méi)有全部做收入。收款就走其他應(yīng)付款

小云老師 解答

2022-08-12 18:39

建議還是根據(jù)正規(guī)的做法去做的。之前做錯(cuò)的可以去更正。

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同學(xué),你好 借款分錄 借:銀行存款 貸:其他應(yīng)付款
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你好 如果是先繳納,后從工資中扣除,計(jì)入其他應(yīng)收款核算 如果是先從工資中扣除,后繳納,計(jì)入其他應(yīng)付款核算
2022-04-15 20:31:46
你好,因?yàn)槭且院笠私o別人的,所以用應(yīng)付
2022-04-01 00:37:44
你好!是計(jì)入其他應(yīng)收款-備用金-某某
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同學(xué)你好 對(duì)的 是正確的 只能是用一個(gè)往來(lái)科目
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