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送心意

郭老師

職稱初級(jí)會(huì)計(jì)師

2022-08-09 12:17

你好,你的應(yīng)交稅費(fèi)在貸方有余額嗎?如果是的話,匯算清交不修改的情況下,借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交
貸營業(yè)外收入

肖美華 追問

2022-08-09 12:20

不是2022年本年的了,是2019年-2021年的了,也轉(zhuǎn)營業(yè)外收入嗎

郭老師 解答

2022-08-09 12:21

不修改匯算清交的是這么做的。

肖美華 追問

2022-08-09 12:45

老師,您的意思是這么轉(zhuǎn)的最簡單的嗎

郭老師 解答

2022-08-09 12:46

對(duì)的,是的,是這么做的,如果你修改匯算清交的話,借應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅貸以前年度損益調(diào)整,借以前年度損益調(diào)整貸利潤分配未分配利潤,
然后在納稅調(diào)整明細(xì)表收入類的其它里面填寫稅收金額。

肖美華 追問

2022-08-09 12:50

您的意思修改匯算清繳是明年報(bào)今年的修改還是修改以前年度的呀,我這兩年都享受政策都是免稅,沒有交過稅

郭老師 解答

2022-08-09 12:50

那你就直接做到營業(yè)外收入明年匯算清繳的時(shí)候就不需要調(diào)整了,營業(yè)外收入已經(jīng)交了企業(yè)所得稅,你明年匯算清交不調(diào)整了,不修改。

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相關(guān)問題討論
可以用這個(gè)科目的了沒有問題的
2018-08-02 11:57:11
這個(gè)科目配置是正確的,但是可能會(huì)存在其他不同的記賬方式。比如,當(dāng)有增值稅減免時(shí),第一貸方可以直接通過“其他收益”來記賬,而不是通過“應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅”來記賬。
2023-03-27 10:29:26
開專票不免征增值稅的
2022-04-01 06:53:17
你好,你這個(gè)是什么減免?疫情期間的減免嗎
2020-04-24 14:31:04
您好 季度末確定不需要繳納增值稅的時(shí)候做這筆分錄
2019-03-26 17:12:24
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