
費(fèi)用增值稅專票進(jìn)項(xiàng)認(rèn)證后進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出會(huì)計(jì)分錄?
答: 你好!借:相關(guān)費(fèi)用 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出
增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額高于增值稅銷項(xiàng)稅時(shí)怎么做會(huì)計(jì)分錄?
答: 你好,可以暫不做結(jié)轉(zhuǎn)處理也可以轉(zhuǎn)入應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅的借方。借應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅,貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出多交增值稅。
報(bào)考2022年中級(jí)會(huì)計(jì)職稱對(duì)學(xué)歷有什么要求?
答: 報(bào)名中級(jí)資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
老師你好,手上有2份增值稅進(jìn)項(xiàng)專票,進(jìn)項(xiàng)稅額分別是4000元及1000元,2月份開(kāi)出增值稅銷項(xiàng)專票銷項(xiàng)稅額是2500元,使用了4000元的這份進(jìn)項(xiàng)稅額專票進(jìn)行抵扣,產(chǎn)生留抵稅額1500元但不用交增值稅。1.請(qǐng)問(wèn)這時(shí)如何做會(huì)計(jì)分錄?我做賬時(shí)進(jìn)項(xiàng)稅額是用應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額記賬的。2.如果3月份銷項(xiàng)稅額4500元,要用回留抵稅1500元及另1份進(jìn)項(xiàng)稅額1000元進(jìn)行抵扣,銷項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng)稅額要交增值稅,那時(shí)的會(huì)計(jì)分錄是如何做呢?
答: 你好,2月的這個(gè)4000你直接做應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額


王斌斌 追問(wèn)
2017-06-08 14:18
宋生老師 解答
2017-06-08 14:21