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送心意

宋生老師

職稱注冊稅務(wù)師/中級會計師

2017-06-08 11:48

您好! 1.轉(zhuǎn)材料到加工單位 
  借:委托加工物資 
    貸:原材料 
  2. 計算支付加工費 
  借:委托加工物資 
    應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(進項稅) 
     
    貸:應(yīng)付賬款 
  3.收回加工完成產(chǎn)品 
  借:庫存商品 
    貸:委托加工物資(包括材料及加工費) 
金額暫估就可以。 
結(jié)轉(zhuǎn)成本 借主營業(yè)務(wù)成本 貸庫存商品

一粒塵 追問

2017-06-08 11:50

那老師,這個主營業(yè)務(wù)成本,需不需要暫估呢?

宋生老師 解答

2017-06-08 13:41

您好!因為庫存商品本身暫估,成本當然也要暫估

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你好 暫估入庫 借;庫存商品 , 貸;應(yīng)付賬款-暫估 銷售時,借;應(yīng)收賬款 ,貸;主營業(yè)務(wù)收入 , 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(銷項稅額) 借;主營業(yè)務(wù)成本 , 貸;庫存商品 根據(jù)發(fā)票沖銷暫估 借;應(yīng)付賬款-暫估 , 貸;庫存商品 根據(jù)發(fā)票入賬 借;庫存商品 , 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進項稅額), 貸;應(yīng)付賬款等科目
2019-07-05 10:56:54
你好,是的
2016-08-19 17:11:34
借庫存商品 負數(shù) 貸應(yīng)付賬款 暫估款 負數(shù),結(jié)轉(zhuǎn)成本有問題做借主營業(yè)務(wù)成本 負數(shù) 貸 庫存商品 負數(shù) 之后重新做正確做就可以
2020-04-07 13:25:47
視同買斷方式,確認收入就要結(jié)轉(zhuǎn)對應(yīng)的成本
2020-02-01 14:16:44
暫估 借庫存商品貸應(yīng)付賬款,借主營業(yè)務(wù)成本貸庫存商品 發(fā)票到了,借庫存商品,進項貸應(yīng)付,借主營業(yè)務(wù)成本貸庫存商品 紅沖暫估,借主營業(yè)務(wù)成本負數(shù)貸庫存商品負數(shù),借應(yīng)付貸庫存商品
2019-07-12 12:48:32
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