當月購入材料10000,暫估入庫,當月全部發(fā)出去委托加工,當月收回來銷售出去,發(fā)票要次月才收到,發(fā)出去委托加工的分錄怎么做呢,結(jié)轉(zhuǎn)成本的分錄怎么做呢,下月初沖紅的分錄怎么做呢
一粒塵
于2017-06-08 11:40 發(fā)布 ??1114次瀏覽
- 送心意
宋生老師
職稱: 注冊稅務(wù)師/中級會計師
2017-06-08 11:48
您好! 1.轉(zhuǎn)材料到加工單位
借:委托加工物資
貸:原材料
2. 計算支付加工費
借:委托加工物資
應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(進項稅)
貸:應(yīng)付賬款
3.收回加工完成產(chǎn)品
借:庫存商品
貸:委托加工物資(包括材料及加工費)
金額暫估就可以。
結(jié)轉(zhuǎn)成本 借主營業(yè)務(wù)成本 貸庫存商品
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你好
暫估入庫
借;庫存商品 , 貸;應(yīng)付賬款-暫估
銷售時,借;應(yīng)收賬款 ,貸;主營業(yè)務(wù)收入 , 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(銷項稅額)
借;主營業(yè)務(wù)成本 , 貸;庫存商品
根據(jù)發(fā)票沖銷暫估
借;應(yīng)付賬款-暫估 , 貸;庫存商品
根據(jù)發(fā)票入賬
借;庫存商品 , 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進項稅額), 貸;應(yīng)付賬款等科目
2019-07-05 10:56:54

你好,是的
2016-08-19 17:11:34

借庫存商品 負數(shù) 貸應(yīng)付賬款 暫估款 負數(shù),結(jié)轉(zhuǎn)成本有問題做借主營業(yè)務(wù)成本 負數(shù) 貸 庫存商品 負數(shù) 之后重新做正確做就可以
2020-04-07 13:25:47

視同買斷方式,確認收入就要結(jié)轉(zhuǎn)對應(yīng)的成本
2020-02-01 14:16:44

暫估 借庫存商品貸應(yīng)付賬款,借主營業(yè)務(wù)成本貸庫存商品
發(fā)票到了,借庫存商品,進項貸應(yīng)付,借主營業(yè)務(wù)成本貸庫存商品
紅沖暫估,借主營業(yè)務(wù)成本負數(shù)貸庫存商品負數(shù),借應(yīng)付貸庫存商品
2019-07-12 12:48:32
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一粒塵 追問
2017-06-08 11:50
宋生老師 解答
2017-06-08 13:41