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送心意

李老師2

職稱中級會計師,初級會計師,CMA

2017-06-08 10:00

在增值稅會計處理中,企業(yè)的銷售額與銷項稅額是按照會計憑證逐筆分離后登記人帳,而增值稅申報表有關項目對“銷售額x稅率二銷項稅額”的計算,一般是一次性四舍五人,這就會在兩者之間造成金額尾數(shù)的誤差,使增值稅納稅申報表中的“期末留抵稅款”、“上期留抵稅額”與企業(yè)有關,以納稅申報金額為準,調整會計憑證金額

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還有附列資料表「二」,進項抵扣明細表要填。
2019-02-21 08:40:12
是沒有任何業(yè)務,還是沒有增值稅應納稅額的0申報
2018-11-23 11:44:08
你好,直接選擇第一個就行
2019-02-18 13:41:10
你好,能把這個表格發(fā)個圖片?
2017-07-20 17:49:49
不是的,要先報增值稅才可以的
2020-02-19 10:48:41
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