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送心意

李老師2

職稱中級會(huì)計(jì)師,初級會(huì)計(jì)師,CMA

2017-06-07 13:50

我前期已做分錄:  借  庫存商品8547 
                                應(yīng)交稅金-增值稅-進(jìn)項(xiàng)  1453  
                                 貸:  應(yīng)付帳款10000    
我單位是銷售貨運(yùn)汽車的.其中一輛開票(不開票上不了牌)自己用于自用,請問要做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出嗎?開給自己的票要不要底扣?分錄應(yīng)該怎么做?

李老師2 解答

2017-06-07 13:59

<br><br><br><br> 
1借:  其他應(yīng)收款 10000 <br><br> 
       貸:  銷售收入   8547<br><br> 
               應(yīng)交稅金--應(yīng)交增值稅--銷項(xiàng)稅1453 <br><br> 
2借:  固定資產(chǎn)  8547<br><br> 
       應(yīng)交稅金--應(yīng)交增值稅--進(jìn)項(xiàng)稅金  1453<br><br> 
貸:    其他應(yīng)收款  10000<br><br><br><br> 
3借: 銷售成本  8547  <br><br> 
  貸:   庫存商品:   8547<br><br><br><br> 
   那我成本要不要做,如不做利潤不是虛高嗎?<br><br> 
那我開始的進(jìn)項(xiàng)要轉(zhuǎn)出嗎?  要怎么做?

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你好 借:銀行存款——轉(zhuǎn)入賬戶 貸:銀行存款——轉(zhuǎn)出賬戶
2022-04-11 14:17:58
借應(yīng)收賬款101.7 貸主營業(yè)務(wù)收入90 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅11.7
2022-04-08 12:26:29
您好!4.15是什么業(yè)務(wù)呢?圖片沒有呀?
2022-03-31 09:17:55
你好! 借管理費(fèi)用…福利費(fèi) 貸應(yīng)付職工薪酬 借方應(yīng)付職工薪酬 貸方銀行存款
2022-03-29 22:40:10
1.借原材料66000 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額8460 貸銀行存款74460
2022-03-23 17:10:14
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