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送心意

鄒老師

職稱注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

2017-06-05 18:32

科目一借一貸是平的~借管理費(fèi)用貸其他應(yīng)付款~然后再做借其他應(yīng)付款貸庫存現(xiàn)金~這樣沒有問題

皈真 追問

2017-06-06 18:03

試算是平衡的但是報(bào)表不平衡~怎么一回事

皈真 追問

2017-06-06 21:36

沒有的~籌建期的~就是公司的庫存商品是賒購(gòu)~買回來等賣出去之后收到錢再結(jié)對(duì)方的帳~但是我是收到錢再做進(jìn)貨的憑證

鄒老師 解答

2017-06-05 16:54

你好,這個(gè)就要去檢查是不是科目余額表編制出錯(cuò)了

鄒老師 解答

2017-06-05 21:35

你好,沒有的

皈真 追問

2017-06-06 14:18

籌建期的情況下也是不會(huì)出現(xiàn)這種情況嗎

鄒老師 解答

2017-06-06 14:18

你好,不會(huì)的

鄒老師 解答

2017-06-06 19:44

是不是發(fā)生了以前年度損益調(diào)整事項(xiàng)

鄒老師 解答

2017-06-06 21:42

你好,這樣是不影響報(bào)表平衡性的

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相關(guān)問題討論
你好,就是記載科目的期初,本期借方貸方,本年累計(jì),期末余額的一個(gè)表格
2016-09-30 15:35:47
你好,這樣說是正確的。
2021-05-23 12:08:44
你好,可以根據(jù)科目余額表錄入 損益科目需要錄入本年累計(jì)借方,貸方發(fā)生額 其他科目需要錄入期初余額
2019-04-27 17:42:58
是的這樣做法,沒有問題的,正確。
2018-09-13 12:21:02
你好,可以根據(jù)科目余額表錄入 損益科目需要錄入本年累計(jì)借方,貸方發(fā)生額 其他科目需要錄入期初余額
2019-04-27 17:43:01
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