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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務師+中級會計師

2017-06-02 17:34

你好,之前沒有借款嗎 
如果沒有,就需要給當事人報銷 
借;其他應收款  貸;庫存現(xiàn)金等科目

弄花香滿衣 追問

2017-06-02 17:36

這個是剛才那個問題哦,沒有辦法追問了,這個平臺這么坑,每次只能提問幾次而已

鄒老師 解答

2017-06-02 17:38

如果你只是想把其他應收款沖平?jīng)]有余額,就做    借;其他應收款 貸;庫存現(xiàn)金等科目 
這個分錄就是了

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您好,如果反結賬,申報的報表也要更正了
2025-02-08 10:21:21
你好!為什么是沖管理費用呢?不是應該增加管理費用嗎
2024-06-06 14:04:42
你好,付房租分攤到每個月入賬是沒問題的
2023-08-10 15:20:03
你好,之前借支的話,就是這樣的。
2023-04-24 14:48:43
你招待費屬于費用的。
2023-03-17 18:42:32
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