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弄花香滿衣
于2017-06-02 17:33 發(fā)布 ??1200次瀏覽
鄒老師
職稱: 注冊稅務師+中級會計師
2017-06-02 17:34
你好,之前沒有借款嗎 如果沒有,就需要給當事人報銷 借;其他應收款 貸;庫存現(xiàn)金等科目
弄花香滿衣 追問
2017-06-02 17:36
這個是剛才那個問題哦,沒有辦法追問了,這個平臺這么坑,每次只能提問幾次而已
鄒老師 解答
2017-06-02 17:38
如果你只是想把其他應收款沖平?jīng)]有余額,就做 借;其他應收款 貸;庫存現(xiàn)金等科目 這個分錄就是了
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我之前做去年12月有一筆做到了其他應收款,但是現(xiàn)在要改他為管理費用,我能直接反審核改憑證嗎
答: 您好,如果反結賬,申報的報表也要更正了
你好,公司員工報銷沒有銀行流水,是借其他應收款,貸管理費用嗎
答: 你好!為什么是沖管理費用呢?不是應該增加管理費用嗎
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
管理部門人員的差旅費,借管理費用,貸其他應收款?
答: 你好,之前借支的話,就是這樣的。
老師,你好,使用權資產(chǎn)的租金收到發(fā)票,這樣做賬是對的嗎?借:管理費用-辦公費貸:其他應收款
討論
保管員過失造成的損失為什么不計入管理費用,計入其他應收款
上年度的賬錯把其他應收款記成管理費用,今天怎樣調賬
老師好,去年12月房租已經(jīng)付款了,發(fā)票今年1月才到,我去年12月做借:管理費用-房租,貸:其他應收款-預付房租,怎么調賬
我11月份報了社保,我這樣做賬,借管理費用1022.42,其他應收款494.74貸:應付職工1517.16然后我工資報了4000,應該如何做賬呢?
鄒老師 | 官方答疑老師
職稱:注冊稅務師+中級會計師
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弄花香滿衣 追問
2017-06-02 17:36
鄒老師 解答
2017-06-02 17:38