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送心意

meizi老師

職稱中級(jí)會(huì)計(jì)師

2022-07-12 16:40

 你好;  是的。 不用寫增值稅;   比如借銀行存款貸主營業(yè)務(wù)收入- 免稅收入   

戀念不忘 追問

2022-07-12 17:01

就是確認(rèn)收入直接借:銀行存款  貸:主營業(yè)務(wù)收入 就可以了是吧,貸方不用在應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅了因?yàn)閺慕衲?月份開始小規(guī)模免交增值稅是吧 然后因?yàn)闆]有計(jì)提應(yīng)交稅費(fèi)了,季末也不用在將應(yīng)交稅費(fèi)轉(zhuǎn)入營業(yè)外收入了是嗎

meizi老師 解答

2022-07-12 17:07

 你好1. 是的。 就可以了。 不用寫增值稅  更不用轉(zhuǎn) 營業(yè)外收入   

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小規(guī)模納稅人減免增值稅,應(yīng)借“應(yīng)交稅費(fèi)減免稅”,貸“營業(yè)外收入”。小規(guī)模納稅人減免增值稅,是指小規(guī)模納稅人在滿足一定條件的情況下,可以以一定額度減免增值稅,減輕企業(yè)的財(cái)政負(fù)擔(dān)。在企業(yè)會(huì)計(jì)核算中,應(yīng)借“應(yīng)交稅費(fèi)減免稅”,貸“營業(yè)外收入”,以明確企業(yè)減免增值稅的數(shù)額,以及減免增值稅的來源。例如,企業(yè)在滿足小規(guī)模納稅人減免增值稅的條件后,企業(yè)共減免增值稅3000元,則應(yīng)借“應(yīng)交稅費(fèi)減免稅”3000元,貸“營業(yè)外收入”3000元。
2023-03-14 19:58:54
您好,是的,借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅,貸:營業(yè)外收入-政府補(bǔ)助。
2018-07-11 18:46:47
你好,你是季度報(bào)稅的話,季度末再結(jié)轉(zhuǎn)就可以的。
2023-10-26 09:58:05
你好,小規(guī)模納稅人免征增值稅這樣做分錄 借;應(yīng)收賬款 等科目 , 貸;主營業(yè)務(wù)收入 ,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 借;應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 , 貸;營業(yè)外收入——增值稅減免
2019-09-23 16:28:26
您好 借:應(yīng)繳稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 貸:營業(yè)外收入-減免稅款
2019-04-02 09:39:19
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