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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務(wù)師+中級會計師

2017-06-01 12:11

你好,沒有看到你所提供 的憑證的

123 追問

2017-06-01 12:13

這是之前月底做的,還有一張繳款的,我另外發(fā),最多只能傳3張圖片

123 追問

2017-06-01 12:15

1

鄒老師 解答

2017-06-01 12:15

結(jié)轉(zhuǎn)增值稅的分錄是   借;應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)  貸;應(yīng)交稅費-未交增值稅  831.4 
印花稅計提借方計入稅金及附加,不是管理費用  
第三個照片的分錄是正確的

123 追問

2017-06-01 12:21

錯了的請問怎么調(diào)整,還是說前面先不管,后面做的時候注意點

鄒老師 解答

2017-06-01 12:23

你好,把錯誤的分錄做一筆紅字分錄,然后做我上面的更正分錄

上傳圖片 ?
相關(guān)問題討論
借:其他應(yīng)收款 貸:銀行存款
2019-04-03 16:31:53
你好 借:銀行存款,貸 :應(yīng)收賬款 借:財務(wù)費用,貸:應(yīng)收賬款
2021-03-19 19:48:53
你好,取得專用發(fā)票的當(dāng)月就可以認(rèn)證 借:成本費用 應(yīng)交稅金——增值稅(進(jìn)項稅額) 貸:銀行存款
2019-08-22 17:15:01
你好 應(yīng)該做紅字 對吧 你原來咋做的 分錄
2019-12-10 12:56:57
您好,收到財政部門的撥款,借:銀行存款,貸:財政補助收入
2017-05-07 12:51:58
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