老師,請問其他應(yīng)收或其他應(yīng)付是負數(shù),怎么調(diào)整 問
不需要做賬調(diào)整,只是做報表的時候負數(shù)的余額調(diào)整到對方科目反應(yīng) 答
公司做員工宿舍,這個打井的費用計入管理費用還是 問
你好,這個金額有多少。 答
建筑公司和甲方簽訂的總合同A繳納印花稅,然后把A 問
要,B合同還要再次繳納印花稅 答
老師:員工收了公司營業(yè)款沒有存回公司,公司去法院 問
你好,這個沒有什么影響,不用擔(dān)心。 答
老師,個體工商戶一直是定核征收,5月份開了15萬的安 問
你好核定的金額是多少啊 答

銷售行業(yè),那個采購是借:庫存商品 貸:應(yīng)付賬款。銷售是:借:銀行存款 貸 :庫存商品,貸:庫存商品進銷差價對嗎
答: 您好,不是的,采購是借:庫存商品,貸;應(yīng)付賬款等科目。銷售時,借;現(xiàn)金或者銀行存款,貸;主營業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅。結(jié)轉(zhuǎn)成本時,借;主營業(yè)務(wù)成本,貸:庫存商品。
老師,購買商品時會計分錄如下:借:庫存商品貸:銀行存款銷售商品時:借:主營業(yè)務(wù)成本貸:庫存商品收到銷售商品的款項時,會計分錄怎么做?
答: 你好!,銷售的時候應(yīng)該是借應(yīng)收賬款。貸 主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅 銷項稅
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
做內(nèi)賬,本月入賬時,已知購入商品成本25627元,銷售商品總額33693.5元,銀行收到回款804。(不計稅費)以下哪組分錄是正確的用法?為什么?第一組:一、 采購時借:庫存商品貸:應(yīng)付賬款(或銀行存款、或庫存現(xiàn)金 )二、銷售時借:應(yīng)收賬款貸:主營業(yè)務(wù)收入三、同時結(jié)轉(zhuǎn)銷售的成本借:主營業(yè)務(wù)成本貸:庫存商品四、收款借:庫存現(xiàn)金(或銀行存款)貸:應(yīng)收賬款第二組分錄:購入商品成本:借:主營業(yè)務(wù)成本貸:庫存商品銷售商品:借:應(yīng)收賬款貸:主營業(yè)務(wù)收入銀行收到回款:借:銀行
答: 你好!第一個更好一點。因為成本是跟收入對應(yīng)的,先有收入才有對應(yīng)的成本。

