你好,老師!我這邊遇到對方單位前面開錯(cuò)的增值稅專用發(fā)票沒有作廢,又開了準(zhǔn)確的,兩張發(fā)票我都認(rèn)證了,只是開錯(cuò)的發(fā)票沒來,我前期入了賬的又刪除了賬務(wù)處理,現(xiàn)在是稅已經(jīng)報(bào)了,沒有繳稅款,已跨越我該如何處理?
學(xué)堂用戶fbqhcv
于2022-07-02 12:38 發(fā)布 ??555次瀏覽
- 送心意
Corrine老師
職稱: 中級會計(jì)師,初級會計(jì)師
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同學(xué),你們收到的發(fā)票在發(fā)票確認(rèn)平臺沒有顯示是嗎
2022-10-24 17:24:36

你是一般納稅人么,這個(gè)專票用于哪里
2019-08-08 09:28:43

您好,您您年末是有留抵稅額的情況下,是不需要做第六個(gè)分錄,您第八個(gè)分錄是借應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)貸應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)
2020-07-04 16:46:58

你好具體您購買的什么商品?
2019-03-15 14:07:15

1.預(yù)付款階段:借:預(yù)付賬款 113萬貸:銀行存款 113萬
2.到貨階段:借:原材料 A材料 100萬應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 13萬貸:預(yù)付賬款 113萬
3.補(bǔ)付款階段:借:預(yù)付賬款 3萬貸:銀行存款 3萬
4.收到發(fā)票階段:借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 13萬貸:預(yù)付賬款 13萬借:原材料 A材料 -3萬貸:預(yù)付賬款 -3萬
2023-10-08 14:48:15
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