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職稱

2017-05-25 15:06

你好,第三張表中本年度未彌補虧損額應(yīng)該填寫-115879.79,因為它是以你的利潤總額-127433.34加上納稅調(diào)整增加額11553.55,所以實際本年度未彌補虧損額應(yīng)該填寫-115879.79

解答

2017-05-25 16:56

直接查A105000這個表的調(diào)增事項的數(shù)據(jù)是否填正確了

解答

2017-05-25 17:05

所以實際本年度未彌補虧損額應(yīng)該填寫-115879.79,而你錯填了-127433.34

解答

2017-05-25 17:47

第三張表第六行數(shù)據(jù)填寫錯誤,分別應(yīng)該填:-115879.79   ;-115879.79;115879.79;第七行合計數(shù)自動計算

解答

2017-05-25 18:57

虧損彌補明細表你填寫錯了。

解答

2017-05-25 21:33

您好,請參照如下圖片處理,謝謝。

解答

2017-05-26 08:43

你好,彌補虧損明細表當年的應(yīng)納稅所得額是-115879.79,而不是利潤總額

解答

2017-05-26 16:32

彌補虧損明細表本年度(2016)第2列(納稅調(diào)整后所得稅)為-115879.79

解答

2017-05-27 13:11

同學(xué)你好,企業(yè)所得稅彌補虧損明細表,第6行2016年納稅調(diào)整后所得應(yīng)該是:-115879.79元。

解答

2017-05-27 14:26

你好!將彌補虧損那張表中第1列的最后一個數(shù)-127433.34改為-115879.79,即可。

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你好,第三張表中本年度未彌補虧損額應(yīng)該填寫-115879.79,因為它是以你的利潤總額-127433.34加上納稅調(diào)整增加額11553.55,所以實際本年度未彌補虧損額應(yīng)該填寫-115879.79
2017-05-25 15:06:07
107040,那個表你沒有填寫,0保存就可以。
2019-05-17 10:29:44
你去看你季度那個企業(yè)所得稅申報表上面數(shù)據(jù)去算,沒有錯誤那忽略,2019年1季度平均值=(2018年12月期末值+2019年3月期末值)÷2 2019年2季度平均值=(2019年3月期末值+2019年6月期末值)÷2 2019年3季度平均值=(2019年6月期末值+2019年9月期末值)÷2 2019年4季度平均值=(2019年9月期末值+2019年12月期末值)÷2 (2019年1季度平均值%2B2019年2季度平均值%2B2019年3季度平均值%2B2019年4季度平均值)/4
2020-04-29 13:04:08
提示信息發(fā)一下同學(xué)
2022-10-07 15:30:52
你好,是的,增值稅申報不對
2020-01-02 16:17:44
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