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粗獷的豆芽
于2017-05-24 20:54 發(fā)布 ??1653次瀏覽
鄒老師
職稱: 注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
2017-05-24 20:58
老師,物業(yè)公司支付給勞務(wù)派遣公司的300萬不是支出么,支出不是不需要交稅的么?!勞務(wù)派遣公司給他開發(fā)票,稅不是勞務(wù)派遣公司交了么?!給物業(yè)公司發(fā)票直接下賬不行嗎
粗獷的豆芽 追問
2017-05-24 21:09
老師,物業(yè)公司是一般納稅人,勞務(wù)派遣公司是小規(guī)模納稅人,物業(yè)公司要增值稅專票抵扣稅款,勞務(wù)派遣公司只能去稅務(wù)局代開專票。問題是:300萬里面含280萬的工資、績效、福利,只有20萬是勞務(wù)派遣公司的利潤。去稅務(wù)局代開增值稅專用發(fā)票的話,勞務(wù)派遣公司的稅額能開差額征稅么?!
2017-05-24 21:19
老師,你說物業(yè)公司沒有進(jìn)項(xiàng)抵扣,需要全額納稅。我不懂為什么是需要根據(jù)勞務(wù)派遣公司開具的發(fā)票金額交稅呢?!能不能麻煩老師再給講解一下呢! 老師,勞務(wù)派遣公司找稅務(wù)局代開增值稅專用發(fā)票,走差額征稅,稅率是怎么算呢?
鄒老師 解答
2017-05-24 20:55
你好,就是如果沒有進(jìn)項(xiàng)可以抵扣,需要全額納稅 的意思
2017-05-24 21:02
你好,取得發(fā)票,可以進(jìn)項(xiàng)抵扣啊
2017-05-24 21:13
你好,可以的
2017-05-24 21:21
勞務(wù)公司根據(jù)取得的收入減去相關(guān)的勞務(wù)支出來計(jì)算納稅 物業(yè)公司根據(jù)銷項(xiàng)減去進(jìn)項(xiàng)納稅
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鄒老師 | 官方答疑老師
職稱:注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
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粗獷的豆芽 追問
2017-05-24 21:09
粗獷的豆芽 追問
2017-05-24 21:19
鄒老師 解答
2017-05-24 20:55
鄒老師 解答
2017-05-24 21:02
鄒老師 解答
2017-05-24 21:13
鄒老師 解答
2017-05-24 21:21