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送心意

張艷老師

職稱注冊會計師,省會計領(lǐng)軍人才,中級會計師,中級經(jīng)濟師

2017-05-24 09:56

借預(yù)付賬款,貸銀行存款,然后發(fā)票到了,紅沖,就是紅字,借預(yù)付賬款 (所有收據(jù)金額)貸銀行存款  正確分錄。發(fā)票分錄借管理費用電費, 貸銀行存款?

墨墨子 追問

2017-05-24 09:57

上次您說的,借管理費用水電費,貸應(yīng)付賬款水電費?

墨墨子 追問

2017-05-24 12:35

噢,明白了,就是2種方法都可以,暫估是可以涉及到稅前扣出的,我們電費是先用后交錢,那食堂費用能做預(yù)付賬款嗎,也沒發(fā)票

張艷老師 解答

2017-05-24 09:30

可以計入預(yù)付賬款里面,也可以先暫估費用,等發(fā)票來了,再紅沖,再按發(fā)票金額重新計入費用

張艷老師 解答

2017-05-24 10:08

1)做預(yù)付賬款就不是暫估了,是掛往來了。 
沒有發(fā)票的,都可以計入預(yù)付賬款科目的,等發(fā)票來了,再結(jié)轉(zhuǎn)相關(guān)費用。 
2)你要沒有付款,也可以計入應(yīng)付賬款,然后暫估費用。你寫的分錄是先交錢了,沒有發(fā)票,計入預(yù)付賬款了,等發(fā)票來了,借:管理費用--水電費  貸:預(yù)付賬款,是這樣的分錄,這不是暫估分錄,也就涉及不到紅沖的事情了。 
建議:分錄是會計專用的語言,只要您嫩清晰的用會計語言把經(jīng)濟業(yè)務(wù)記錄下來就OK,不要太過糾結(jié)。 
讓你暫估的目的就是季度預(yù)繳所得稅時,如果你還沒能取得發(fā)票,就可以暫估費用,先稅前扣除,這樣不就可以少預(yù)繳所得稅嗎?是出于這個思路,才做暫估分錄的。這樣講,您能明白了嗎?

張艷老師 解答

2017-05-24 13:05

食堂不行,食堂是借周轉(zhuǎn)金的,然后自行編制憑證入賬的,不計入預(yù)付賬款的

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你好,今天的200元計入備用金借款,等發(fā)票回來再用發(fā)票沖。
2019-04-09 08:55:21
可以計入預(yù)付賬款里面,也可以先暫估費用,等發(fā)票來了,再紅沖,再按發(fā)票金額重新計入費用
2017-05-24 09:30:13
你好,都是對方開的收據(jù)?
2020-01-21 11:16:22
你好 有發(fā)票的 讓物業(yè)開發(fā)票給你入賬的
2019-08-22 15:31:49
你好 借;制造費用等科目 貸;銀行存款等科目
2018-08-02 17:20:19
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