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陪你考證的初級班主任
于2022-06-23 20:30 發(fā)布 ??3757次瀏覽
郭老師
職稱: 初級會計師
2022-06-23 20:50
借應收賬款負數(shù)貸主營業(yè)務收入,負數(shù)應交稅費,負數(shù)然后再做發(fā)票的借,應收賬款貸主營業(yè)務收入應交稅費
陪你考證的初級班主任 追問
2022-06-24 15:12
這個我知道 就是在這個月申報的時候不知道怎么申報 因為開票了就是認定有收入 所得稅申報表就要填收入 而這塊收入去年已經(jīng)做了
郭老師 解答
2022-06-24 15:14
增值稅在未開具發(fā)票一欄填寫負數(shù)開具的發(fā)票一欄填寫正數(shù)就可以。
不影響的所得稅,主營業(yè)務收入借方貸方抵扣了。
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郭老師 | 官方答疑老師
職稱:初級會計師
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2022-06-24 15:12
郭老師 解答
2022-06-24 15:14
郭老師 解答
2022-06-24 15:14