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送心意

家權老師

職稱稅務師

2022-06-21 15:19

應交增值稅=本月銷項稅-(本月進項-本月進項轉出)-上月留抵=110-100+5-3=12

借:應交稅費-增值稅-轉出未交增值稅12
貸:應交稅費-未交增值稅12
借:應交稅費-未交增值稅12
貸: 營業(yè)外收入-加計抵減12

不安的草叢 追問

2022-06-21 15:24

請問稅額抵減情況表中一般項目期初余額0,本期發(fā)生額15,本期減少額0.7,分錄怎么做?  5月進項稅額轉出5,全年進項稅額轉出6,所以之前月份還有轉出1,請問怎么做?

家權老師 解答

2022-06-21 15:27

你是抵減的什么稅呀?

不安的草叢 追問

2022-06-21 15:31

稅額抵減情況表是   增值稅

家權老師 解答

2022-06-21 15:34

我的意思是你抵減的是什么?加計扣除還是預交的增值稅?

不安的草叢 追問

2022-06-21 15:42

加計扣除,因為我們餐飲服務是有這個優(yōu)惠政策的

家權老師 解答

2022-06-21 15:49

計算加計抵減
借:應交稅費 - 應交增值稅-進項稅額加計抵減額14.3
  貸:其他收益 - 其他/營業(yè)外收入-加計抵減14.3
抵減應交增值稅
借:應交稅費-未交增值稅12
貸: 應交稅費 - 應交增值稅-進項稅額加計抵減額12

不安的草叢 追問

2022-06-21 15:54

老師,5月進項稅額轉出5,全年進項稅額轉出6,所以之前月份還有轉出1,請問之前月份進項轉出1怎么做?

家權老師 解答

2022-06-21 15:55

以前月份是4月份處理的呀,不能在5月處理

不安的草叢 追問

2022-06-21 16:07

那4月進項稅額轉出的1,在什么時候處理?怎么做賬呢?

家權老師 解答

2022-06-21 16:26

就是在你4月申報的時候處理呀

不安的草叢 追問

2022-06-21 16:49

4月增值稅也不用繳稅,4月進項稅額轉出我是  借:應交稅費---應交增值稅----進項稅額轉出1   貸:應交稅費---轉出未交增值稅1   ,請問對嗎?

家權老師 解答

2022-06-21 16:59

借:成本費用
貸:應交稅費---應交增值稅----進項稅額轉出

不安的草叢 追問

2022-06-21 19:29

借:成本費用   貸:應交稅費---應交增值稅----進項稅額轉出  這一步我做了,4月底是不是還要做  借:應交稅費---應交增值稅----進項稅額轉出1   貸:應交稅費---轉出未交增值稅1  ?

家權老師 解答

2022-06-21 22:20

先計算
應交增值稅=本月銷項稅-(本月進項-本月進項轉出)-加計抵減-上月留抵
如果應交增值稅小于0,就不做任何分錄,大于0就是以下分錄
借:應交稅費-增值稅-轉出未交增值稅
貸:應交稅費-未交增值稅
下月交稅分錄
借:應交稅費-未交增值稅
貸:銀行存款

不安的草叢 追問

2022-06-22 10:00

老師,4月應交增值稅小于0,請問為什么不做 借:應交稅費---應交增值稅----進項稅額轉出1   貸:應交稅費---轉出未交增值稅1  ?

家權老師 解答

2022-06-22 10:07

進項稅轉出對應的是采購的成本費用哈

不安的草叢 追問

2022-06-22 10:38

進項稅轉出對應的是采購的成本費用 這個我知道,我想請問4月應交增值稅小于0,4月底是否需要做借:應交稅費---應交增值稅----進項稅額轉出1   貸:應交稅費---轉出未交增值稅1  ?

家權老師 解答

2022-06-22 10:39

不需要做那筆分錄的呀

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