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送心意

樸老師

職稱會(huì)計(jì)師

2022-06-21 12:50

稅負(fù)率=當(dāng)期應(yīng)納增值稅/當(dāng)期應(yīng)稅銷售收入
當(dāng)期應(yīng)納增值稅=當(dāng)期銷項(xiàng)稅額—實(shí)際抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額
實(shí)際抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額=期初留抵進(jìn)項(xiàng)稅額+本期進(jìn)項(xiàng)稅額—進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出—出口退稅—期末留抵進(jìn)項(xiàng)稅額

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相關(guān)問題討論
你好,你準(zhǔn)備以后也不抵扣嗎?如果是的話可以的。
2022-03-24 13:21:45
你好,這個(gè)直接可以抵扣,不需要的
2022-03-05 21:44:00
你好,是可以這樣操作的?
2022-01-03 14:22:10
當(dāng)月沒有認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)稅計(jì)入其他應(yīng)收款 1、入賬時(shí): 借:原材料等 其他應(yīng)收款-進(jìn)項(xiàng)稅備抵 貸:應(yīng)付賬款等 2、下月認(rèn)證時(shí) 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅) 貸:其他應(yīng)收款-進(jìn)項(xiàng)稅備抵 3、月末 借:應(yīng)交稅費(fèi)-轉(zhuǎn)出未交增值稅-紅字 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅-紅字 月末"應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅"為紅字,就不用交增值稅了。
2021-06-22 19:50:58
你好 這個(gè)月補(bǔ)進(jìn)去就可以
2021-05-12 13:18:49
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