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水墨音色
于2017-05-22 16:12 發(fā)布 ??3768次瀏覽
宋生老師
職稱: 注冊稅務(wù)師/中級會計師
2017-05-22 16:15
您好!不能的。一般這樣的是由總機(jī)構(gòu)來交稅
水墨音色 追問
2017-05-22 16:21
@宋老師:但企業(yè)所得稅是匯總申報的,若分機(jī)構(gòu)盈利1萬,總機(jī)構(gòu)虧損5000,那我們要交多少稅
宋生老師 解答
2017-05-22 16:22
您好!這個看稅局要求,一般分公司不用交,總公司按5000交。 但是有的稅局會要求分公司交一部分。不管總公司是不是虧損
2017-05-22 17:07
@宋老師:分公司是獨立核算的,也是由總公司來交嗎
2017-05-22 17:14
您好!是的。特別是你這種在同一個地方的
2017-05-22 17:19
@宋老師:老師,那在季度申報的時候,這個企業(yè)所得稅表的這部分要不要填,這個是什么分?jǐn)傤A(yù)交的
2017-05-22 17:21
您好!這個分?jǐn)偙壤且惥謥泶_定的。
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企業(yè)所得稅虧損怎么申報呢
答: 您好,按利潤表填寫企業(yè)所得稅申報表就行了。
企業(yè)虧損也要申報所得稅嗎?
答: &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;你好,是的<p></p>
報考2022年中級會計職稱對學(xué)歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
老師,虧損,企業(yè)所得稅應(yīng)納所得稅額能以負(fù)數(shù)申報嗎?
答: 您好 虧損企業(yè)所得稅應(yīng)納所得稅額能以負(fù)數(shù)申報
企業(yè)所得稅報報,如果企業(yè)是虧損的,需要填報減免所得稅明細(xì)表和企業(yè)所得稅彌補(bǔ)虧損明細(xì)表嗎年報
討論
應(yīng)交企業(yè)所得稅=5000*企業(yè)所得稅稅率與其他收益合并申報即可 這個可以抵掉虧損嗎
企業(yè)所得稅年報,提交申報時提醒:強(qiáng)制校驗CA100000024,《企業(yè)所得稅年度納稅申報表》第19-20行等于《A106000企業(yè)所得稅彌補(bǔ)虧損明細(xì)表》。所以提交申報不成功。是應(yīng)該怎么操作
企業(yè)所得稅如果上年虧損,但是下一年度 季報 所得稅時盈利了,是不是先彌補(bǔ)虧損呢,就是說季報時盈利沒有超出虧損額可以不用交企業(yè)所得稅了,但是季報時盈利如果超出虧損額則就只是超出虧損額部分交企業(yè)所得稅
2017年度虧損20萬,2018第四季度盈利30000元,現(xiàn)在申報企業(yè)所得稅是否要交企業(yè)所得稅?
宋生老師 | 官方答疑老師
職稱:注冊稅務(wù)師/中級會計師
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水墨音色 追問
2017-05-22 16:21
宋生老師 解答
2017-05-22 16:22
水墨音色 追問
2017-05-22 17:07
宋生老師 解答
2017-05-22 17:14
水墨音色 追問
2017-05-22 17:19
宋生老師 解答
2017-05-22 17:21