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送心意

meizi老師

職稱中級會計師

2022-06-15 11:52

你好; 紅沖了 即可。 都不涉及損益科目。 直接紅沖了。按正確的做一筆即可   

搬磚工 追問

2022-06-15 11:55

是按照之前的分錄做紅字嗎

meizi老師 解答

2022-06-15 12:14

 你好;  是的。 做紅字金額 ;在做正確的  

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你好,是結轉本月應交增值稅
2018-07-06 10:12:25
一般納稅人關于應交稅費每月和年末的計提分錄,是這樣。
2022-01-15 13:18:21
1、每月將當期銷項稅額和進項稅額結轉到應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅; 2、然后結轉應繳納增值稅(即進、銷差額): 借:應交稅費-應交增值稅(轉出未交增值稅) 貸:應交稅費-未交增值稅 3、交稅時 借:應交稅費-未交增值稅 貸:銀行存款
2019-01-03 11:38:08
期末結轉 借;應交稅費-應交增值稅(轉出未交增值稅) 貸;應交稅費-未交增值稅 月初扣繳 借;應交稅費-未交增值稅 貸;銀行存款 你好,是這樣的
2016-12-17 14:20:41
你好 這是你結轉增值稅的分錄,分錄正確。
2019-12-01 11:47:45
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