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送心意

淑女老師

職稱中級會計師

2017-05-17 21:16

老師,退貨那個,我們就沒有開過發(fā)票,當初銷售的時候就沒開過票

周薇 追問

2017-05-17 22:49

老師,退貨那個我們當初就是無票收入,現(xiàn)在退回,銷項是否可以沖抵?。?/p>

淑女老師 解答

2017-05-17 21:01

調(diào)增的銷項稅需要申報。分錄可以用紅字沖銷,開具紅字發(fā)票,申報時抵減

淑女老師 解答

2017-05-19 10:59

沒有開票也沒有交稅的話直接沖回分錄即可

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相關(guān)問題討論
你的問題是什么呢?要解析嗎
2018-11-21 15:32:53
你好 是其他業(yè)務(wù)收入的話 做 :借應(yīng)收賬款貸其他業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅。 就得看你是什么款項
2021-01-20 13:24:36
調(diào)增的銷項稅需要申報。分錄可以用紅字沖銷,開具紅字發(fā)票,申報時抵減
2017-05-17 21:01:48
你好!當月最終收入為“實際銷售金額”。供參考!
2019-11-16 17:30:47
計提稅金的時候需要貸記銷項稅
2019-08-03 15:45:28
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