国产98色在线 | 国产,边做饭边被躁bd苍井空图片,99久久99久久精品国产片果冻,www.国产+精品,成人午夜天

送心意

冉老師

職稱注冊會計(jì)師,稅務(wù)師,中級會計(jì)師,初級會計(jì)師,上市公司全盤賬務(wù)核算及分析

2022-06-12 22:44

你好,學(xué)員。反結(jié)賬,調(diào)賬的,學(xué)員,損益科目用以前年度損益調(diào)整

上傳圖片 ?
相關(guān)問題討論
你好,計(jì)提折舊分錄:借:相關(guān)費(fèi)用 貸:累計(jì)折舊, 計(jì)提攤銷 借:相關(guān)費(fèi)用 貸:累計(jì)攤銷
2018-04-18 12:39:41
你好 折舊 借,管理費(fèi)用等 貸,累計(jì)折舊 攤銷 借,管理費(fèi)用等 貸,累計(jì)攤銷
2020-07-15 09:26:54
你好,學(xué)員。反結(jié)賬,調(diào)賬的,學(xué)員,損益科目用以前年度損益調(diào)整
2022-06-12 22:44:11
您好,1.固定資產(chǎn)和折舊及無形資產(chǎn)和攤銷能記到固定資產(chǎn)分類賬一個本上。2.固定資產(chǎn)單獨(dú)記了,明細(xì)分類賬中,在資產(chǎn)類明細(xì)固定資產(chǎn)和折舊就不要記了。
2017-02-14 18:58:10
您好 借:管理費(fèi)用等 貸:累計(jì)折舊/攤銷
2017-03-08 12:19:40
還沒有符合您的答案?立即在線咨詢老師 免費(fèi)咨詢老師
精選問題
    舉報
    取消
    確定
    請完成實(shí)名認(rèn)證

    應(yīng)網(wǎng)絡(luò)實(shí)名制要求,完成實(shí)名認(rèn)證后才可以發(fā)表文章視頻等內(nèi)容,以保護(hù)賬號安全。 (點(diǎn)擊去認(rèn)證)

    取消
    確定
    加載中...