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清幽
于2017-05-16 15:07 發(fā)布 ??1407次瀏覽
鄒老師
職稱: 注冊稅務師+中級會計師
2017-05-16 15:08
你好,可以先據實扣除,匯算清繳做調整的
清幽 追問
2017-05-16 15:21
@鄒老師:您好,老師,是這樣的我司醫(yī)院他只交個人所得稅,其他各種稅種都一律不用交,因為他不涉及到其他稅種,這樣的話那我在想是不是我司既然只交個稅,不涉及其他像那個最基本的企業(yè)所得稅,那國家限制的招待費、福利費和廣告費等對我司不就沒有限制嗎,那我不就有多少招待費、福利費和廣告費發(fā)票都可以入賬嗎,反正只要是正規(guī)發(fā)票就可以,你覺得我這樣想可以嗎,我是一個會計新手什么都不懂,還麻煩老師多多指教呀
鄒老師 解答
2017-05-16 15:22
你好,如果沒有企業(yè)所得稅,是可以根據發(fā)生情況據實入賬的
2017-05-16 15:26
@鄒老師:如果沒有企業(yè)所得稅,是可以根據發(fā)生情況據實入賬的,那就是說沒有涉及企業(yè)所得稅就入賬多少都不存在匯算清繳調增的問題哦,換句話涉及企業(yè)所得稅就不用每年申報匯算清繳報表哦,老師是嗎
2017-05-16 15:27
你好,是的 涉及所得稅的每年都需要做匯算清繳的
2017-05-16 15:30
@鄒老師:謝謝老師!
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鄒老師 | 官方答疑老師
職稱:注冊稅務師+中級會計師
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清幽 追問
2017-05-16 15:21
鄒老師 解答
2017-05-16 15:22
清幽 追問
2017-05-16 15:26
鄒老師 解答
2017-05-16 15:27
清幽 追問
2017-05-16 15:30