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送心意

郭老師

職稱初級會計師

2022-06-09 15:32

借應(yīng)付賬款
貸以前年度損益調(diào)整
應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出
不是涉及到以前年度損益類科目的

世界 追問

2022-06-09 15:35

這樣做,應(yīng)付賬款不是有余額了嗎

郭老師 解答

2022-06-09 15:37

你好,借營業(yè)外支出貸應(yīng)付賬款,這個營業(yè)外支出再調(diào)增。

世界 追問

2022-06-09 15:52

應(yīng)付賬款調(diào)到營業(yè)外支出,不是相當(dāng)于在重復(fù)交一次稅嗎?感覺有點(diǎn)不對。購入借方商品、稅款、貸方應(yīng)付,結(jié)轉(zhuǎn)成本:借方主營成本、貸方庫存。轉(zhuǎn)出借方商品負(fù)數(shù) 稅金負(fù)數(shù),貸應(yīng)付賬款負(fù)數(shù), 成本轉(zhuǎn)出  借方主營成本負(fù)數(shù)、貸方庫存負(fù)數(shù)。這樣做分錄對嗎

郭老師 解答

2022-06-09 15:53

那你看一下咱倆的那個分錄一樣不一樣。

世界 追問

2022-06-09 15:55

當(dāng)年的發(fā)票,不涉及以前年度吧。商品和稅金都不能抵扣的

郭老師 解答

2022-06-09 15:58

你好,實(shí)際有購入的借主營業(yè)務(wù)成本貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出,你可以直接這么做,然后價稅合計主營業(yè)務(wù)成本調(diào)整就可以了

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相關(guān)問題討論
賬務(wù)只抵扣一次,那這次賬務(wù)不需要處理呀
2024-03-07 20:15:30
你好,讓對方給你個復(fù)印件加蓋發(fā)票專用章
2019-12-29 15:35:41
你好,紅字發(fā)票轉(zhuǎn)出 借:管理費(fèi)用等? 負(fù)數(shù) 貸:應(yīng)付賬款? 負(fù)數(shù) 應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出 在增值稅申報表的表二填寫進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出
2024-04-11 15:30:29
幾月份開的信息表 四月份的嗎
2021-05-08 11:00:15
你好,按照你之前的會計分錄做負(fù)數(shù)就可以。
2023-01-13 13:41:01
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