国产98色在线 | 国产,边做饭边被躁bd苍井空图片,99久久99久久精品国产片果冻,www.国产+精品,成人午夜天

送心意

袁老師

職稱注冊會計(jì)師,中級會計(jì)師,稅務(wù)師

2017-05-16 15:40

公司有個(gè)食堂,都是白條,現(xiàn)在食堂單獨(dú)做一本帳,不和公司其他費(fèi)用一起,應(yīng)該怎么做,以后就是公司撥款給食堂,前2個(gè)月都是先借款在報(bào)銷的,打借條,然后給收據(jù)我,我都做進(jìn)去了,現(xiàn)在應(yīng)該怎么分出來?

墨墨子 追問

2017-05-16 16:06

借款是其他應(yīng)收款,報(bào)銷呢?不報(bào)嗎,怎么單獨(dú)做食堂的帳,另外做個(gè)帳本?

墨墨子 追問

2017-05-16 16:07

4月我以做了,用的白條,難道不沖往來嗎,一直掛著

袁老師 解答

2017-05-16 13:51

先打正規(guī)的借款條,掛賬往來吧,等有了發(fā)票沖往來

袁老師 解答

2017-05-16 15:55

就找到,掛其他應(yīng)收款--食堂吧

袁老師 解答

2017-05-16 16:22

先掛往來吧,月末合賬即可

上傳圖片 ?
還沒有符合您的答案?立即在線咨詢老師 免費(fèi)咨詢老師
精選問題
    舉報(bào)
    取消
    確定
    請完成實(shí)名認(rèn)證

    應(yīng)網(wǎng)絡(luò)實(shí)名制要求,完成實(shí)名認(rèn)證后才可以發(fā)表文章視頻等內(nèi)容,以保護(hù)賬號安全。 (點(diǎn)擊去認(rèn)證)

    取消
    確定
    加載中...