平安公司為增值稅一般納稅人,原材料按實際成本計價。2021年5月份發(fā)生下列經(jīng)濟業(yè)務: (1)5月8日,向江明公司購人A材料10000千克,單價10元,增值稅專用發(fā)票上注明買價100000元,增值稅13000元。發(fā)生運雜費2000元,取得增值稅專用發(fā)票,增值稅稅率9%。開出3個月到期的商業(yè)承兌匯 未收入庫: (2)5月12日,上述材料到達企業(yè)并驗收入庫 ($)5月20日,收到上月向利民公司購進的B材料的發(fā)票賬單,增值稅專用發(fā)票上注明價款30000元,增值稅3900元,材料已驗收入庫,款項尚未支付: (④)5月28日,發(fā)出C材料1000千克, 每千克實際成本35元, 委托紅星公司加工成甲產(chǎn)品, (5)5月81日,根據(jù)“發(fā)料憑證匯總表” ,5月份基本生產(chǎn)車間生產(chǎn)產(chǎn)品領用材料s00000元,車間管理部門領用材料20000元,企業(yè)行政管理部門領用材料30000元。 要求:請寫出相關的會計分錄。 請在下方編輯區(qū)域鎮(zhèn)與答案: (1)借:在途物資 100000 應交增值稅-進頂稅額 13000
學堂用戶exfqu2
于2022-06-08 11:10 發(fā)布 ??927次瀏覽
- 送心意
立紅老師
職稱: 中級會計師,稅務師
2022-06-08 11:15
同學你好
1
借,在途物資102000
借,應交稅費一應增一進項13180
貸,應付票據(jù)
2
借,原材料102000
貸,在途物資102000
3
借,原材料30000
借,應交稅費一應增一進項3900
貸,應付賬款33900
4
借,委托加工物資35000
貸,原材料35000
5
5月份基本生產(chǎn)車間生產(chǎn)產(chǎn)品領用材料s00000元——這個是多少錢?
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借應交稅費應交增值稅銷項稅額 貸應交稅費應交增值稅進項稅額 應交稅費未交增值稅
2022-04-13 07:45:35

進項稅額”的賬務處理
(1)國內購進貨物。企業(yè)在國內采購的貨物,按照增值稅發(fā)票上注明的增值稅額:
借:應交稅費——應交增值稅(進項稅額)
材料采購/商品采購/原材料/制造費用/銷售費用/管理費用
2020-01-10 15:20:50

就是6%呀,還是你想問的是?
2016-03-14 10:29:03

可以做這個分錄,但沒必要做
2019-02-21 14:43:46

借:營業(yè)外支出貸:應交稅費;借:應交稅費貸:銀行存款
2018-03-19 13:26:27
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