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送心意

王雁鳴老師

職稱中級會計師

2017-05-14 21:27

您好,一般是按合同約定的收款時間確認(rèn)收入的。

kj_R6diHAQqMevb 追問

2017-05-14 21:33

@王老師:甲建筑公司為增值稅一般納稅人,機構(gòu)所在地設(shè)在W市。2016年7月有關(guān)經(jīng)營情況如下: 
(1)      承包位于Y市的一項建筑工程,含增值稅總價款9990000元。按合同規(guī)定,擋雨實際預(yù)收含增值稅價款3330000元。 
(2)      購進(jìn)工程所用材料取得增值稅專用發(fā)票注明稅額170000元,購進(jìn)施工現(xiàn)場修建臨時建筑所用材料取得增值稅專用發(fā)票注明稅額8500元,購進(jìn)工程設(shè)計服務(wù)取得增值稅專用發(fā)票注明稅額600元,購進(jìn)辦公室用品企業(yè)的增值稅普通發(fā)票注明稅款180元。 
(3)      向乙公司出租閑置施工設(shè)備,含增值稅租金11700元/月一次性收取6個月租金總計70200元。 
已知:建筑服務(wù)增值稅稅務(wù)為11%,有形動產(chǎn)租賃服務(wù)增值稅稅率為17%。 
要求:根據(jù)上材料,不考慮其他因素,分析回答下面問題: 
1、 計算甲建筑公司當(dāng)月承包Y市建筑工程增值稅銷項稅額的下列算式中,正確的是(  ) 
A  9990000÷(1 11%)*11%=990000元    
B  3330000÷(1 11%)*11%=330000元 
C  9990000*11%=1098900元 
D  3330000*11%=366300元 
2、甲建筑公司當(dāng)月下列增值稅進(jìn)項稅中,準(zhǔn)予從銷項稅額中抵扣的是(  ) 
  A  購進(jìn)工程所用材料稅額170000元 
  B  購進(jìn)辦公用品稅額180元 
  C  購進(jìn)工程設(shè)計服務(wù)稅額600元 
  D  購進(jìn)施工限產(chǎn)建筑臨時建筑所用材料稅額8500元 
3、計算甲建筑公司當(dāng)月出租閑置施工設(shè)備增值稅銷項稅額的下列算式中正確的是(  ) 
A70200*17%=11934元 
B 11700÷(1 17%)*17%=1700元 
C 11700*17%=1989元 
D 70200÷(1 17%)*17%=10200元      
4、甲建筑公司承包Y市建筑工程增值稅申報納稅的主要稅務(wù)機關(guān)是(  )

kj_R6diHAQqMevb 追問

2017-05-14 21:39

@王老師 老師 就是這個第三題

王雁鳴老師 解答

2017-05-14 21:41

您好,我認(rèn)為第3題是按B處理。

kj_R6diHAQqMevb 追問

2017-05-14 21:46

@王老師:我也是這么選的 但很多答案說選D 我也是蒙了 我先做了預(yù)收帳款 再沖預(yù)收帳款的

王雁鳴老師 解答

2017-05-14 21:49

您好,實際操作時,為了企業(yè)考慮,可以按月確認(rèn)收入。如果考試需要,那就按課本老師講的確認(rèn)收入即可。

上傳圖片 ?
相關(guān)問題討論
您好,一般是按合同約定的收款時間確認(rèn)收入的。
2017-05-14 21:27:37
都是需要確認(rèn)收入,交增值稅的。
2019-10-20 14:13:58
你好,企業(yè)所得稅這個是可以分期,和賬上,增值稅,你要是先開發(fā)票,那一次確定,要是分月開,那這個按月確定, 不動產(chǎn)出租話,你要是先一次收取增值稅,那這個收取的時候交,
2021-10-15 10:04:33
借:銀行存款 貸:固定資產(chǎn)清理 貸:應(yīng)交稅費-簡易計稅
2023-05-11 16:03:12
出售固定資產(chǎn)需要確認(rèn)收入,計算銷項稅
2018-08-24 09:29:10
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