
老師,請問期初漏記了應(yīng)付賬款,期初帳是平的,如果做借:應(yīng)付賬款,貸庫存現(xiàn)金,應(yīng)付賬款就少了,該怎么平帳呢
答: 這個平不了的,建議咨詢一下記賬軟件供應(yīng)商看能修改錄入期初余額。如果不可以的話,就需要重新建立帳套了。
上月有一筆賬應(yīng)該是貸記應(yīng)付賬款,結(jié)果記成庫存現(xiàn)金了,這個月要怎么改?
答: 這個月肯定是需要修改。屬于沖紅更正處理。
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
我們單位 借 應(yīng)付賬款 貸 庫存現(xiàn)金 為啥呢
答: 支付貨款用現(xiàn)金


小耳朵 追問
2017-05-13 11:37
鄒老師 解答
2017-05-13 11:37