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送心意

圖圖*老師

職稱中級會計師

2022-06-02 09:44

你好  甲公司會計分錄
借:固定資產(chǎn)清理600
累計折舊100
貸:固定資產(chǎn)700
換入無形資產(chǎn)時
借:無形資產(chǎn)800
貸:固定資產(chǎn)清理600
資產(chǎn)處置損益800-600=200

圖圖*老師 解答

2022-06-02 09:46

乙公司賬務(wù)處理
借:固定資產(chǎn)760
累計攤銷100
處置損益1000-100-750=150
貸:無形資產(chǎn)1000
銀行存款10

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你好 甲公司會計分錄 借:固定資產(chǎn)清理600 累計折舊100 貸:固定資產(chǎn)700 換入無形資產(chǎn)時 借:無形資產(chǎn)800 貸:固定資產(chǎn)清理600 資產(chǎn)處置損益800-600=200
2022-06-02 09:44:47
你好請把題目完整發(fā)一下
2023-05-30 08:58:13
借:固定資產(chǎn)清理75 累計折舊或者攤銷45 貸:固定資產(chǎn)120 借:銀行存款90 貸:固定資產(chǎn)清理90
2019-06-11 10:58:53
您好!借記“管理費用”、“制造費用”、“其他業(yè)務(wù)成本”等科目,貸記“累計攤銷——土地使用權(quán)攤銷”科目。
2016-04-17 18:22:10
因該項資產(chǎn)交換不具有商業(yè)實質(zhì),應(yīng)當(dāng)以賬面價值為基礎(chǔ)核算。甲公司換入該設(shè)備的入賬價值=換出資產(chǎn)的賬面價值(250-110)%2B為換入資產(chǎn)發(fā)生的相關(guān)稅費15-收到的補價40=115
2022-03-29 11:29:00
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