
要在降稅(4月1)號(hào)后開(kāi)具16%增值稅專(zhuān)用發(fā)票,是否在納稅申報(bào)時(shí)就要填寫(xiě)未開(kāi)具發(fā)票銷(xiāo)售額?未開(kāi)票具發(fā)票銷(xiāo)售額對(duì)應(yīng)的增值稅會(huì)在本期繳納嗎?
答: 您好,是的,需要在本期交稅,以后補(bǔ)開(kāi)發(fā)票可以開(kāi)16%的
公司銷(xiāo)售貨物開(kāi)具增值稅普通發(fā)票需要繳納增值稅嗎
答: 你好 如果是小規(guī)模 季度30萬(wàn)免增值稅
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
增值稅納稅申報(bào)表附表一的開(kāi)具增值稅專(zhuān)用發(fā)票和開(kāi)具其他發(fā)票的銷(xiāo)售額和應(yīng)納銷(xiāo)項(xiàng)稅額怎么求
答: 你好,開(kāi)具的專(zhuān)用發(fā)票,這個(gè)就是你開(kāi)出去的專(zhuān)票開(kāi)具的其他發(fā)票,這個(gè)是普通發(fā)票 不含稅的金額乘以稅率,就等于應(yīng)納銷(xiāo)項(xiàng)稅額。

