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送心意

鄒老師

職稱注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

2017-05-11 10:30

你好,是的

小巧玲瓏 追問

2017-05-11 10:33

@鄒老師:如果這個(gè)稅額我有進(jìn)項(xiàng)把它低了,就不計(jì)提,這筆帳就可以了。如果沒有進(jìn)項(xiàng)可低我就要計(jì)提,然后交交納稅額對(duì)嗎?

鄒老師 解答

2017-05-11 10:34

你好,不管有沒有進(jìn)項(xiàng),都需要做銷項(xiàng) 
只是有進(jìn)項(xiàng)抵扣,應(yīng)納稅額就會(huì)減少而已

小巧玲瓏 追問

2017-05-11 10:37

@鄒老師:銷項(xiàng)怎么做呢?

鄒老師 解答

2017-05-11 10:37

借;應(yīng)收賬款    貸;主營業(yè)務(wù)收入   應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)

小巧玲瓏 追問

2017-05-11 10:39

@鄒老師:是這樣做,但不用再計(jì)提和交納對(duì)吧!

鄒老師 解答

2017-05-11 10:40

有應(yīng)納稅額就需要做未交增值稅的結(jié)轉(zhuǎn)的

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反分錄或者使用紅字分錄都可以,對(duì)你的報(bào)表影響都是一樣的,沒有什么關(guān)系,只是表達(dá)的方式不同而已。
2019-01-06 09:36:04
如果是免稅的業(yè)務(wù),直接做 借應(yīng)收賬款貸主營業(yè)務(wù)收入
2019-05-21 13:35:34
肖像和進(jìn)象是你發(fā)票上的稅額。
2022-03-27 14:54:47
你好,借 庫存現(xiàn)金 貸 主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅
2019-07-06 16:41:22
你好 是不是還開了正數(shù)發(fā)票
2021-02-27 18:26:30
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