
尊敬的納稅人您好,您本期匯繳填報(bào)的數(shù)據(jù)除第21行“減:彌補(bǔ)以前年度虧損(填寫(xiě)A106000)”、第32行次“減:本年累計(jì)實(shí)際已繳納的所得稅額(不含地方減免)”、第33行次“九、本年應(yīng)補(bǔ)(退)所得稅額(31-32)”外,其他行次數(shù)據(jù)全部都為零,請(qǐng)您再次確認(rèn)填報(bào)的數(shù)據(jù)是否準(zhǔn)確!年報(bào)的時(shí)候出現(xiàn)了這個(gè)是什么意思
答: 你好,意思是你在填寫(xiě)中華人民共和國(guó)企業(yè)所得稅年度納稅申報(bào)表(A類)時(shí),只填了第21行、第32行次、第33行次,其他數(shù)據(jù)都為0,需要再次核對(duì)下,因?yàn)橐话闶杖氤杀举M(fèi)用利潤(rùn)都要填進(jìn)去的。
老師好,2020年實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)已交所得稅,匯算清繳彌補(bǔ)以前年度虧損后出現(xiàn)了本期應(yīng)補(bǔ)(退)所得稅額為負(fù)數(shù)了,是要退稅么?
答: 您好, 負(fù)數(shù)就是需要退稅的
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師您好,公司一直在做零申報(bào),現(xiàn)在遇到“尊敬的納稅人您好,您本期匯繳填報(bào)的數(shù)據(jù)除第21行”減:彌補(bǔ)以前年度虧損(填寫(xiě)A106000))“第32行次”減:本年度累計(jì)實(shí)際已繳納的所得稅額(不含地方減免)“第33行”九、本年應(yīng)補(bǔ)(退)所得稅(31-32)外,其他行次數(shù)據(jù)全部為零,請(qǐng)您再次確認(rèn)填報(bào)的數(shù)據(jù)是否準(zhǔn)備!這種情況,怎么解決呢?謝謝
答: 這個(gè)是風(fēng)險(xiǎn)提示,你確認(rèn)一下是否有誤,如果沒(méi)有問(wèn)題的話就不需要處理

