預提2024年費用10萬元,2025.5月取得了發(fā)票賬務如 問
借:應付賬款--暫估 增值稅-進項 貸:銀行存款 答
請問對當期損益影響的金額要怎么理解呢?不明白這 問
?同學您好,很高興為您解答,請稍等 答
老師,我們是分包,我們開發(fā)票和總包拿錢,總包要給我 問
你好,你們借應付職工薪酬,貸應收賬款-總包。 答
老師,請教個問題,我們公司2022年賣了個車位所有的 問
你好是的,正常是不需要再交稅了。 這種應該開紅字發(fā)票沖減之前的,然后再按照新的重新開。 答
找宋老師,有問題請教? 問
您好,您有什么問題。 答

一般納稅人這個月有留底退稅264萬。怎么做分錄?
答: 借銀行存款 貸應交稅費應交增值稅進項稅額轉出
老師,我想咨詢一下,一般納稅人隔月發(fā)現票開錯了,怎么做分錄了,
答: 借應收賬款負數貸、主營業(yè)務收入負數,應交稅費負數 借應收賬款貸主營業(yè)務收入應交稅費。
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
一般納稅人待認證進項怎么做分錄
答: 您好, 1.待認證進項稅認證后會計分錄如下: 2.取得進項票當月認證 借:相關科目 貸:應交稅費—應交增值稅(待認證進項稅額)。 3.待認證進項稅額轉入抵扣時 借:應交稅費—應交增值稅(進項稅額) 貸:應交稅費—應交增值稅(待認證進項稅額)。


禾~zZ 追問
2017-05-09 21:04
鄒老師 解答
2017-05-09 22:11
禾~zZ 追問
2017-05-09 22:52
鄒老師 解答
2017-05-10 08:15