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bamboo老師

職稱注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2022-05-25 14:43

您好
就是單位增值稅有留抵的 需要強(qiáng)制性退回
這個(gè)是當(dāng)?shù)囟悇?wù)為了 完成任務(wù)這樣操作的 我這邊就不強(qiáng)制退的

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您好,增值稅有留抵的時(shí)候,只需要做到下面這個(gè)分錄的第1) 這一步就好, 結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅額、進(jìn)項(xiàng)稅額 結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)時(shí)借:應(yīng)交稅費(fèi)一-應(yīng)交增值稅-- 轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅一 進(jìn)項(xiàng)稅額 結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)時(shí)借:應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅- 銷項(xiàng)稅額 貸:應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅一 轉(zhuǎn)出未交增值稅結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出時(shí) 借:應(yīng)交稅費(fèi)一 應(yīng)交增值稅一 進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出貸:應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅一轉(zhuǎn)出未交增值稅 1)如果轉(zhuǎn)出未交增值稅科目余額在借方, 代表留抵,不用再做賬; 2)如果轉(zhuǎn)出未交增值稅科目余額在貸方,代表應(yīng)該繳納的,應(yīng)先做如下結(jié)轉(zhuǎn)分錄: 借:應(yīng)交稅費(fèi)- 應(yīng)交增值稅一 轉(zhuǎn)出未交增值稅貸:應(yīng)交稅費(fèi)-一未交增值稅 繳納時(shí)借:應(yīng)交稅費(fèi)一未交增值稅 貸:銀行存款
2019-09-30 18:07:00
你好,你的銷項(xiàng)和進(jìn)項(xiàng)未交增值稅都是結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅嗎?
2022-05-05 11:59:35
借銀行存款,貸應(yīng)交稅費(fèi)增值稅留抵退稅。
2022-08-03 16:31:22
可以,增值稅留抵退稅可以選擇不退繼續(xù)留抵,這也是節(jié)稅的一種措施。但是需要注意的是,如果你有下一個(gè)稅款期的應(yīng)納稅款,則需要提前辦理抵稅手續(xù),而不可以通過留抵退稅的方式進(jìn)行。
2023-03-21 16:42:59
得看你稅務(wù)局 我們這邊必須退 不退沖了 得做無(wú)票收入
2022-04-13 22:43:36
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