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送心意

秦楓老師

職稱中級會計師,經濟師,稅務師

2022-05-24 14:17

你按照所有招待費福利費不管有票沒票的,只要記賬了,都按照實際發(fā)生額填列,最后把你無票支出做一個統(tǒng)計,填在納稅調整明細表扣除項目其他欄次調增

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相關問題討論
你好,本身的60%不超過營業(yè)收入千分之5
2020-03-03 14:03:53
同學你好 把實際發(fā)生額填寫到納稅調整項目明細表里邊
2021-04-12 14:33:22
您好 企業(yè)所得稅匯算清繳,納稅調整明細表中的業(yè)務招待費包含計入開發(fā)間接費的招待費
2022-05-17 14:27:22
您好 所得稅匯算清繳業(yè)務招待費調增,但是整年還是虧損 不需要繳納所得稅
2019-05-05 09:20:53
企業(yè)發(fā)生的與其生產、經營業(yè)務有關的業(yè)務招待費支 出,按照發(fā)生額的60%扣除,但最高不得超過當年銷售(營 業(yè))收入的5%。比如收入1000萬,業(yè)務招待費發(fā)生額20 萬,收入的5%=5萬,發(fā)生額的60%=12萬,所以按5萬扣 除,需要納稅調增應納稅所得額15萬。
2021-04-01 14:47:03
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