
負(fù)數(shù)發(fā)票,計入進項增值稅申報表填寫在哪里?稅轉(zhuǎn)出還是進項稅負(fù)數(shù)?
答: 你好,計入附表二的進項稅額欄次 進項稅額按正數(shù)進項發(fā)票減去負(fù)數(shù)進項發(fā)票稅額填寫 是進項稅額負(fù)數(shù),不是進項稅額轉(zhuǎn)出
三月份開出負(fù)數(shù)發(fā)票沒有填寫申報進項稅轉(zhuǎn)出表,四月份在網(wǎng)上應(yīng)該怎樣操作?
答: 你好,按正數(shù)減去負(fù)數(shù)之后的金額申報就是了
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師你好,發(fā)票有錯誤,跨月了,進行稅已經(jīng)抵扣了,我單位是購買方,我已經(jīng)給對方開了紅字信息表了,但是對方卻沒有給我開負(fù)數(shù)發(fā)票給我,1月份的申報表中也填了進項稅轉(zhuǎn)出了,沒有做賬,我現(xiàn)在可以做賬嗎?
答: 可以,根據(jù)你這個紅字信息表先做賬,后面到紅字發(fā)票貼后面就可以

