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送心意

李霞老師

職稱中級會計師

2022-05-23 21:59

你好同學,你要收據(jù)金額小的話,500塊錢以內(nèi),你偶爾一次的話可以報銷,但是金額很多的話,是不可以的哈。

遙遠的地方 追問

2022-05-23 22:05

老師是3個月900元,然后一起開的一張收據(jù)

李霞老師 解答

2022-05-23 22:08

你好同學,你那你超過500塊錢啊,這個是不太可以的。

遙遠的地方 追問

2022-05-23 22:09

老師,那我900元是3個月的也不可以嗎

李霞老師 解答

2022-05-23 22:10

你好,因為你收據(jù)開在一起呀。

遙遠的地方 追問

2022-05-23 22:13

老師那我分開呢可以不

李霞老師 解答

2022-05-23 22:16

你好,你偶爾一張收據(jù)的話是可以的,但是你月月都有的話哈,我不建議你入賬的,因為你想想,如果說咱們每個單位都可以用收據(jù)來下賬的話,那稅務(wù)局不就有損失嗎?

遙遠的地方 追問

2022-05-23 22:22

老師,我只有這一個月是這樣的。老師我還有一個問題就是固定資產(chǎn)一次性扣除政策,我正常做分錄是借固定資產(chǎn)貸銀行然后每月提折舊,還要做其他嗎,我們是小規(guī)模

李霞老師 解答

2022-05-23 22:26

固定資產(chǎn)你正常入賬,正常至折舊就就行了,像加速折舊的話,那是稅法上的,咱匯算清繳的時候來調(diào)整就可以的。

李霞老師 解答

2022-05-23 22:26

你只有一個一個月,這樣操作的話是可以的。

遙遠的地方 追問

2022-05-23 22:53

老師從業(yè)人數(shù)填寫季度平均值例如:季度初是10人季度末是8人那么這個平均值就是(10+8)/3=6人對嗎這樣計算

李霞老師 解答

2022-05-24 08:33

用季度初加上、季度末除以二。

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你好,這個需要看杭州當?shù)囟惥忠?guī)定 的標準的
2017-05-09 17:48:47
你好,計入業(yè)務(wù)招待費,按比例稅前扣除
2022-04-07 14:03:00
你好,這個稅指的是企業(yè)所得稅,收入-成本費用=利潤,公司按照利潤交企業(yè)所得稅,稅前扣除指的就是成本費用能不能在企業(yè)所得稅前扣除,不能扣除利潤多多交稅,可以扣除利潤少少交稅。
2021-07-30 15:06:10
你好,可稅前扣除的意思是在計算所得稅應(yīng)納稅所得額的時候可以作為損失進行扣除。比如收入100萬,原來要交100*25%=25萬,現(xiàn)在有了這30萬扣除,就只要繳納(100-30)*25%=17.5萬即可。
2020-07-13 22:38:47
你好,可以稅前扣除的,這個是屬于公司福利的
2020-07-08 15:13:49
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