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送心意

會(huì)計(jì)學(xué)堂陳老師

職稱中級(jí)會(huì)計(jì)

2017-05-07 18:10

完工的話是不是要結(jié)轉(zhuǎn)到應(yīng)付職工薪酬

午時(shí)若有風(fēng) 追問(wèn)

2017-05-07 18:11

在建工程領(lǐng)用自產(chǎn)產(chǎn)品要轉(zhuǎn)出?初級(jí)會(huì)計(jì)實(shí)務(wù)里面不要啊

會(huì)計(jì)學(xué)堂陳老師 解答

2017-05-07 12:34

您好,如果尚未完工的話: 
  借  在建工程-職工俱樂(lè)部 300000 
   貸  庫(kù)存商品 200000 
        應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅- 進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出100000

會(huì)計(jì)學(xué)堂陳老師 解答

2017-05-07 18:24

您好,與領(lǐng)用庫(kù)存商品 與應(yīng)付職工薪酬沒(méi)關(guān)系。在建工程只是過(guò)渡性科目,如果俱樂(lè)部竣工后,需要轉(zhuǎn)入固定資產(chǎn)。但是因?yàn)檫@個(gè)固定資產(chǎn)是屬于員工俱樂(lè)部,屬于員工福利性質(zhì)的資產(chǎn),所以不能稅前扣除,必須將領(lǐng)用的庫(kù)存商品的進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出。

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相關(guān)問(wèn)題討論
你好 借:銀行存款——轉(zhuǎn)入賬戶 貸:銀行存款——轉(zhuǎn)出賬戶
2022-04-11 14:17:58
借應(yīng)收賬款101.7 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入90 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅11.7
2022-04-08 12:26:29
您好!4.15是什么業(yè)務(wù)呢?圖片沒(méi)有呀?
2022-03-31 09:17:55
你好! 借管理費(fèi)用…福利費(fèi) 貸應(yīng)付職工薪酬 借方應(yīng)付職工薪酬 貸方銀行存款
2022-03-29 22:40:10
1.借原材料66000 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額8460 貸銀行存款74460
2022-03-23 17:10:14
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