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Smile
于2015-01-09 11:26 發(fā)布 ??803次瀏覽
文老師
職稱: 中級職稱
2015-01-09 11:42
老師,公司貨款都是先預(yù)付全款,對方再發(fā)貨,你舉的例子3,我直接用預(yù)付賬款可以嗎,還有例子1,2是不是只能用應(yīng)付賬款,我到現(xiàn)在沒收到發(fā)票跨年度了,有影響嗎
文老師 解答
2015-01-09 11:32
庫存商品先暫估入賬,舉個例子,你看一下:1、貨已到,發(fā)票未到,采購員先做假入庫: 借:庫存商品---暫估---10000 貸:應(yīng)付賬款-----10000 2、下月初,紅沖暫估 借:庫存商品---- -10000 貸:應(yīng)付賬款--- -10000 注意:所做的會計憑證是“紅沖” 3、收到發(fā)票 借:庫存商品---10000 應(yīng)交稅金--應(yīng)交增值稅--進項稅額--1700 貸:銀行存款(或應(yīng)付賬款)11700 4、如果在未收到發(fā)票,發(fā)覺與收到發(fā)票成本有出入,那么可以做追加或追減成本處理。例如發(fā)覺發(fā)票成本比原來多100元,則可在收到發(fā)票本月做追加成本100元: 借:主營業(yè)務(wù)成本----100 貸:庫存商品---100 摘要:(銷售該商品發(fā)票號)追加成本
2015-01-09 11:50
你可以用預(yù)付賬款,暫估是要求上月暫估,下月就要紅沖,如果下月發(fā)票還沒來,那下月在暫估,下下月再紅沖,跨年是可以的
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文老師 | 官方答疑老師
職稱:中級職稱
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文老師 解答
2015-01-09 11:32
文老師 解答
2015-01-09 11:50