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送心意

樸老師

職稱會(huì)計(jì)師

2022-05-19 11:40

同學(xué)你好
 合并的是彌補(bǔ)之前的就可以彌補(bǔ)

水中的小鳥 追問

2022-05-19 14:33

老師,我們分公司的那個(gè)虧損的話是在181920年產(chǎn)生的,然后合并匯總繳納企業(yè)所得稅的手續(xù)的話,是在22021年的時(shí)候才辦理的,就等于說二一年之后,包括210開始的話,那個(gè)是匯總申報(bào)的。像這種情況的話,分公司一八到二零年之間產(chǎn)生的虧損,可以在總公司匯總的時(shí)候就合并,一直彌彌補(bǔ)虧損嗎?

樸老師 解答

2022-05-19 14:36

同學(xué)你好
對(duì)的
可以彌補(bǔ)

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你好,同學(xué)。 什么意思,沒太明白。你這公式是沒問題的
2020-03-24 14:12:42
你好,是好這樣做分錄的,就是貸:應(yīng)交稅費(fèi)-個(gè)人所得稅
2020-07-10 16:43:03
所得稅費(fèi)用=應(yīng)交所得稅-遞延所得稅資產(chǎn)借方發(fā)生額
2020-03-20 15:04:35
所得稅暫時(shí)性差異,不管是遞延所得稅資產(chǎn),還是遞延所得稅負(fù)債,所得稅費(fèi)用金額還是應(yīng)交稅費(fèi)-所得稅金額 是不變的 借:所得稅費(fèi)用 遞延所得稅資產(chǎn) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交所得稅 遞延所得稅負(fù)債
2018-12-07 22:34:19
你好,是所得稅費(fèi)用
2017-01-09 13:38:47
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