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外貿(mào)企業(yè)出口退稅,進項發(fā)票能正常抵稅申報嗎?沒有報出口退稅,也沒有開出口發(fā)票,增值稅能正常申報嗎?
請問一下外貿(mào)企業(yè)出口退稅的進項稅在增值稅申報時是先填到待抵扣進項,在申報出口退稅那個月時從待抵扣進項轉到哪里?
外貿(mào)企業(yè)出口退稅,進項發(fā)票能正常抵稅申報嗎?沒有報出口退稅,也沒有開出口發(fā)票,增值稅能正常申報嗎?
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