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郭老師

職稱初級會計師

2022-05-17 12:35

對的是的,在增值稅附表二、第十欄和8b里面填寫

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銷項稅額 借;應收賬款等科目 貸;主營業(yè)務收入 應交稅費-應交增值稅(銷項稅額) 進項稅額 借 應交稅費 應交增值稅 貸 銀行存款
2020-03-10 16:46:24
是的,如果是沒有認證的話,就是放入待抵扣進項稅額科目,但是分錄不是這么寫的,而是借庫存商品 應交稅費-待抵扣進項稅額 貸應付賬款,下個月認證了,借應交稅費-進項,貸應交稅費-待抵扣進項稅額。
2018-12-25 15:24:08
你好;? 你做賬是按9%計算抵扣哈 ; 因為申報表也是按9%計算的;所以這個時候不看你的發(fā)票了??
2023-03-24 11:03:15
你好,這樣處理是正確的
2018-09-03 16:56:05
對的是的,在增值稅附表二、第十欄和8b里面填寫
2022-05-17 12:35:38
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