去年發(fā)現(xiàn)以前年度異常憑證轉(zhuǎn)出并補交稅金,今年稅局又解除異常憑證,如何申報操作
學堂用戶6winsn
于2022-05-17 08:31 發(fā)布 ??4151次瀏覽
- 送心意
樸老師
職稱: 會計師
2022-05-17 08:44
同學你好
作進項轉(zhuǎn)出處理的異常憑證,在解除異常憑證后,納稅人應先通過增值稅發(fā)票綜合服務平臺對相關發(fā)票再次進行抵扣勾選,然后在辦理抵扣勾選稅款所屬期增值稅及附加稅費申報時,按照《增值稅及附加稅費申報表附列資料(二)》填寫說明的要求,將允許繼續(xù)抵扣的稅額以負數(shù)形式計入《增值稅及附加稅費申報表附列資料(二)》第23a欄
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同學你好
作進項轉(zhuǎn)出處理的異常憑證,在解除異常憑證后,納稅人應先通過增值稅發(fā)票綜合服務平臺對相關發(fā)票再次進行抵扣勾選,然后在辦理抵扣勾選稅款所屬期增值稅及附加稅費申報時,按照《增值稅及附加稅費申報表附列資料(二)》填寫說明的要求,將允許繼續(xù)抵扣的稅額以負數(shù)形式計入《增值稅及附加稅費申報表附列資料(二)》第23a欄
2022-05-17 08:44:08

你好,與進項稅額對應的對方科目是什么呢
2022-02-22 08:15:23

1、什么原因?qū)е碌倪M項稅額轉(zhuǎn)出?
2、您是指需要在增值稅申報表里面體現(xiàn)轉(zhuǎn)出的金額對嗎?
2017-12-09 13:35:01

你好,申報時填寫負數(shù)就可以沖減了
2019-08-05 10:15:38

你好!正確的業(yè)務應該是什么,你寫一下我看看,然后給你改。今年的修改分錄
2020-07-04 17:16:41
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